你好,你直接銷售個(gè)個(gè)人的話,就是開(kāi)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。銷售給商業(yè)企業(yè)才開(kāi)專票。
老師,你好,公司是汽車銷售公司,開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅專用發(fā)票增值稅申報(bào)匯總填第一欄嗎?
別人給我們公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我們給客戶開(kāi)了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是別人給我們公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票有誤,這樣對(duì)我們開(kāi)具出去的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票有影響嗎?
老師好,我們公司買來(lái)一個(gè)貨車的底盤(pán),對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我們公司做上車廂后,把整車賣給汽車銷售公司,我們需要給汽車銷售公司開(kāi)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還是增值稅專用發(fā)票的機(jī)動(dòng)車開(kāi)具體?
老師。我們公司汽車店購(gòu)進(jìn)的汽車一批對(duì)方開(kāi)了增值稅專票為了落戶我們公司開(kāi)了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們作為商品對(duì)外銷售的話開(kāi)什么發(fā)票
你好,老師我想咨詢一下我公司是一般納稅人,上游給我開(kāi)的機(jī)動(dòng)車專票,我可以給下游開(kāi)普票嗎?下游是出口公司,我公司可以申請(qǐng)退銷項(xiàng)退進(jìn)項(xiàng)?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
我的上下游都是公司,我們也是公司,都是增值稅發(fā)票嗎?什么情況下才開(kāi)機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票
就是給銷售給車子的使用人,他直接拿去過(guò)戶,就需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票