你這個運費是銷售出去的運費還是購入的?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯,導致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務成本4710610.06=主營業(yè)務收入4879745-利潤160000-管理費用-財務費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務成本 負(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負的,請老師指教
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業(yè),夫妻經(jīng)營,沒有請會計做帳,也沒有財務管理規(guī)范意識,除了大數(shù)額款頂從開戶很行進出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進出,而且平時購買的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)(有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報銷單,老板娘就直接從微信里把款項給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理?。繂螕?jù)上補蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實,老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費用沒入帳,而收入是開了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對不上?請問該咋辦???這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來后,會計要承擔責任吧
開票開在生活服務里的發(fā)票 都不能進項抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報個稅怎么操作,之前的都是零申報,啥都沒有填,亂報的
小公司發(fā)工資的話,就一個工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負 這個除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務問題跟您請教:基于稅務籌劃角度(相關利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關業(yè)務國設立子公司的投資架構(gòu)如何設立能更有效防范風險及稅務成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設立業(yè)務國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺子公司投資設立業(yè)務國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺子公司投資設立業(yè)務國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對方開票,其實是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費平臺已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗在銀行流水上,但實際上已經(jīng)扣了,說下個月再給我們公司開票700,這個情況我要怎么做會計分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個床墊入什么科目
去年收到一筆款項計入借:銀行,貸:預收 去年年末申報了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會計分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
如果是購入的話,和你的庫存商品一塊做,在庫存商品里面呆著,你們是買來直接銷售,不加工的吧 加工的不用做生產(chǎn)成本,直接在庫存商品里面,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候一塊結(jié)轉(zhuǎn)著。
老師:我們這個是和交投簽訂表土運輸協(xié)議,里面幫交投拉廢泥的運費,也不是購入也不是銷售吧
你好,你幫他拉你銷售給他嗎?
不是,單存幫他拉去外面堆
如果有石頭我們放在現(xiàn)場賣給其他人
你收他的錢嗎?還是免費給他的。
沒有收他的錢,我們給對方錢,他幫我把廢泥運在外面堆放。
你好,那就做到銷售費用里面。
我們是虧損了,銷售費用這個金額比我銷售的金額還大,這樣是不是合理的
你好,沒有問題的,可以的,只要你的收入不小于成本就行。