您好,是不是今天剛勾選的,一般要隔天才能讀取到數(shù)據(jù)

增值稅一般納稅人填寫申報表顯示本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣比對(非輔導(dǎo)期)附表二本期認(rèn)證申報抵扣金額稅額與發(fā)票數(shù)據(jù)不符
[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:本期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是18008.85元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是0.00元。本期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是2341.15元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是0.00元;
當(dāng)前專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0元,附列資料二第2欄本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣稅額是15683973.68元
本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣比對(非輔導(dǎo)期)不通過是什么原因?比對規(guī)則代碼:011221001 比對規(guī)則名稱:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣比對(非輔導(dǎo)期) 比對規(guī)則內(nèi)容:《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”金額、稅額數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)不符。 比對結(jié)果:不通過 當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是XXXX.XX元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是XXX.XX元。
本期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是22938.06元。本期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是2981.94元。 這個是什么原因呢?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?