你好這個(gè)你要先確定是什么原因,你把原因確定了就可以直接寫(xiě)了。
上月增值稅申報(bào)表一未開(kāi)票是負(fù)數(shù),因?yàn)榍捌谝呀?jīng)做了未開(kāi)票收入,上月把發(fā)票看出來(lái)了,稅局讓寫(xiě)情況說(shuō)明,怎么寫(xiě)合適?
老師,你好!我之前是按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)的,現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票做了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這種情況?請(qǐng)問(wèn)怎么修改?什么原因了
老師,我上個(gè)月有未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開(kāi)票收入里填寫(xiě)了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入里填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說(shuō)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
七月份申報(bào)了未開(kāi)票收入,11月份開(kāi)票了申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫(xiě)情況說(shuō)明,這個(gè)說(shuō)明怎么寫(xiě)呢?
老師 增值稅申報(bào)比對(duì)異常 10月份申報(bào)了未開(kāi)票收入 11月份把票開(kāi)出來(lái) 申報(bào)表填了負(fù)數(shù) 申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過(guò)
老師,我預(yù)交的A項(xiàng)目,但是B項(xiàng)目開(kāi)了票,申報(bào)時(shí)可以抵扣預(yù)交的這個(gè)稅款不?謝謝
老師您好,物流公司司機(jī)工資過(guò)萬(wàn),繳納社保的時(shí)候想按低的基數(shù)繳納,工資架構(gòu)怎么設(shè)置合理呢?
老師中午好!存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)是否為營(yíng)業(yè)成本/平均存貨?謝謝!
老師如果簽了合同沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)過(guò)賬,這樣算合法嗎?
供應(yīng)商剛開(kāi)始說(shuō)可以開(kāi)票,現(xiàn)在開(kāi)不了,貨拿了30萬(wàn)左右,款付了22萬(wàn)左右,剩余8萬(wàn)多沒(méi)付,可以直接退貨,退款嗎
請(qǐng)問(wèn)有留抵稅額42975.72元,抵扣完再交1個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)票多少,怎么計(jì)算,有公式嗎
老師您好,我想問(wèn)下有個(gè)2萬(wàn)元的收入,現(xiàn)在要按勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)個(gè)稅,我想問(wèn)下2萬(wàn)按勞務(wù)報(bào)酬所得怎么申報(bào)合適呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年科技型中小型企業(yè),財(cái)報(bào)必須跟稅務(wù)系統(tǒng)里的一致嗎?
電子稅務(wù)局上的申報(bào)的現(xiàn)金流量表,一整年的都是零,但是代賬公司能要出來(lái)了一到12月份的現(xiàn)金流量表都有數(shù)據(jù),這是怎么回事兒啊?是以電子稅務(wù)局為準(zhǔn)嗎?
老師,合同負(fù)債和預(yù)計(jì)負(fù)債有什么區(qū)別?做分錄不知道用哪一個(gè)
6月份有一筆賣邊角料,未開(kāi)票收入的申報(bào),其他的要查。但是不應(yīng)該是負(fù)數(shù)。
你好,所以你先看你的賬,然后再看表,如果是表錯(cuò)了就更正申報(bào)。
無(wú)票收入,是填表一的未開(kāi)具發(fā)票哪里第一列1就好嗎
你好你這個(gè)有多少收入?小規(guī)模是吧?
一般納稅人,6月份有25000的收入。
你好,一般納稅人的話,你還要填附表啊。就是你說(shuō)的表一那個(gè)附表一。
我是有填了附表一:本期銷售情況明細(xì)了。但是申報(bào)的時(shí)候跳出來(lái)一個(gè)提示框,比對(duì)不過(guò),說(shuō)上期臺(tái)賬有負(fù)數(shù)。但是我看本期都是零,沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
你好,你看一看你上期的報(bào)表。