關(guān)鍵是什么數(shù)據(jù)對應(yīng)不上?
個(gè)稅系統(tǒng)正常薪金所得,本期收入是填寫應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)際到手工資?還是包含獎(jiǎng)金罰款,扣除五險(xiǎn)一金的應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)?
老師,上個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,可以不用去稅局修改,一個(gè)季度正常申報(bào)嗎?資產(chǎn)負(fù)債都沒錯(cuò),就是其它應(yīng)付款和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錯(cuò)了。利潤表也沒錯(cuò)。
老師,我要申報(bào)幾個(gè)高層的一次性年終獎(jiǎng),單獨(dú)申報(bào),在系統(tǒng)里面全年一次性獎(jiǎng)金收入填寫完數(shù)據(jù)后,其他扣除的數(shù)據(jù)在哪里填寫,優(yōu)惠政策不是說年終獎(jiǎng)/12月,這個(gè)數(shù)填寫在哪里,免稅收入還是本期其他扣除還是減免稅額?
1、21年的稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)和財(cái)務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)有差異如何調(diào)整 2、之前的財(cái)務(wù)把其他應(yīng)收期末數(shù)填寫0,實(shí)際上數(shù)據(jù)為-109587.55,其他應(yīng)付期末之前財(cái)務(wù)填寫1943425.24但實(shí)際上1833837.69,之前財(cái)務(wù)把其他應(yīng)收的期末貸方余額和其他應(yīng)付貸方余額貸方余額相加了填寫,我咋個(gè)該了
老師,我在查看之前的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)員工工資扣除代扣代繳后的實(shí)際應(yīng)發(fā)數(shù)比銀行流水工資發(fā)放記錄里的數(shù)少了4.85查不出來原因,之前沒有工資條,從社保和個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)也對不上,看不出來哪里有問題,這個(gè)怎么調(diào)整
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請問這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤中給他們分紅,他們沒有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們原來那個(gè)公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過而已,過后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
零售行業(yè),賣硬件。是直接確認(rèn)收入的吧,老師。明天要面試我準(zhǔn)備下。零售行業(yè)財(cái)務(wù)大概流程怎么樣的呢??此f賣了是自動生成收入憑證的。。這家沒有生產(chǎn),沒有時(shí)段履約了吧。直接確認(rèn)收入??。
不存在交易意圖就是長期獲利的不打算短期獲利的意思嗎?這題目是答案是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動記錄當(dāng)期損益,這不是交易性金融資產(chǎn)嗎?交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎?他又有債,又有權(quán),為什么不能選以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益,這個(gè)既可以是其他權(quán)益工具投資,又可以是其他債權(quán)投資,也可以是在于可以是股的。這個(gè)也是長期獲利的。
老師,中級萬人??嫉恼n程回放在哪里?
老師,公司購買車輛,開的全款發(fā)票,公戶支付首付款怎么入賬,后期分期,需要公戶轉(zhuǎn)給法人,法人再還車貸又怎么入賬啊
收入項(xiàng),公積金,還有實(shí)發(fā)數(shù)
你好,收入項(xiàng)是必須要對上的,然就是不實(shí)申報(bào)
老師,一個(gè)員工6月1日入職基本工資6000元,幫他代交了5月公積金和社保合計(jì)2943元,這部分錢從他的6月工資里扣,那我給他個(gè)稅系統(tǒng)6月收入項(xiàng)寫3057元(=6000-2943),可以嗎。
申報(bào)的收入是6000哈,申報(bào)錯(cuò)誤
那社保和公積金是可以2個(gè)月的合計(jì)一起填寫進(jìn)一個(gè)月里去申報(bào)嗎
以前月份的沒有抵扣,可以的
那就是7月申報(bào)6月個(gè)稅時(shí),個(gè)稅系統(tǒng)填寫的社保公積金合計(jì)1986,那下個(gè)月8月申報(bào)7月個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)填寫993,這樣是ok的嗎
是的,就這樣就是了哈
沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎,可以這樣操作,每個(gè)月的個(gè)稅系統(tǒng)填寫的社保數(shù)不一樣
只有一個(gè)月補(bǔ)扣除,以后月份正常扣除就是