你好,沖紅上季度收入,稅款是不會(huì)退回的,而是沖銷正常收入的應(yīng)納稅額。
老師我問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開(kāi)的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師,我們是小規(guī)模查賬征收,我們給客戶已經(jīng)把發(fā)票都開(kāi)了,現(xiàn)在跨了季度,客戶需要退貨,我現(xiàn)在這個(gè)季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅怎么報(bào),我下個(gè)月紅沖發(fā)票的話,我們這個(gè)季度交的個(gè)稅會(huì)給我們退嗎,還在這個(gè)季度就不交紅沖這部分稅
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)的票超過(guò)30萬(wàn)了交了增值稅了,這個(gè)季度開(kāi)了專票與普票未超過(guò)三十萬(wàn),但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
你好老師,小規(guī)模公司,這個(gè)季度開(kāi)票未超過(guò)30W賬務(wù)處理不是免稅嗎,然后我沖紅上季度收入交過(guò)的稅是不是要退回來(lái)給我們,這個(gè)季收入相減后是負(fù)數(shù)
老師,購(gòu)買的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?
意思是我這個(gè)季度不管超未超三十萬(wàn)都要交稅來(lái)沖了
你好,季度未超過(guò)30萬(wàn),不需要納稅 之前繳納的稅款,紅沖發(fā)票不會(huì)導(dǎo)致退稅的
這樣我的賬上應(yīng)交稅稅費(fèi)就與申報(bào)表稅對(duì)不上了,這個(gè)季度末超過(guò)三十萬(wàn)賬務(wù)處理做的分錄放在減免稅收了,就對(duì)不上
你好,沒(méi)有對(duì)不上,只是不會(huì)退稅而已啊?
這樣我的應(yīng)交稅費(fèi)科目就一直有這個(gè)數(shù)在
你好,那你需要去檢查一下,你的分錄是否正確了?
這個(gè)季度收入借應(yīng)收,貸主營(yíng),營(yíng)業(yè)外收入減免稅收,然后沖紅按原來(lái)分錄原路沖紅了,那應(yīng)交稅費(fèi)已交了,這樣我的稅就對(duì)不上了
你好,那說(shuō)明多交了稅款,抵扣之后月份的應(yīng)納稅額就是了?