你好,兩個(gè)股東的有限公司,不是合伙企業(yè) 需要根據(jù)利潤,繳納企業(yè)所得稅 員工的工資薪金,是申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項(xiàng)還是免稅,進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進(jìn)直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項(xiàng)稅免稅嗎
學(xué)到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時(shí)候用應(yīng)收利息,什么時(shí)候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務(wù)和工商注銷了,銀行賬號(hào)先保留著可以嗎?
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。 晚安?
符合小型微利企業(yè)300萬以內(nèi),稅率是20%,減按25%吧
你好,是的,是這樣的
那會(huì)計(jì)課堂3月報(bào)稅的稅率怎么是25%,減按20%?
你好,那說明描述有問題?
幫看一下
已經(jīng)確認(rèn)是小型微利企業(yè)
13欄就是拿第10欄乘以20%算出來的
你好 符合小型微利企業(yè)300萬以內(nèi),稅率是20%,減按25%,實(shí)際稅率是5%(=25%*20%) 那減免的部分就是20%(=25%—5%)
那這里的稅率怎么是25%?
你好,企業(yè)所得稅的稅率,申報(bào)表默認(rèn)是25% 小型微利企業(yè),填寫相應(yīng)減免稅額之后,才是實(shí)際優(yōu)惠之后的稅率啊
那高新企業(yè)稅率15%是怎么算的?
你好,高新企業(yè)稅率15% 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*15% 減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*(25%—15%)
減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*(25%—15%),這是減免10%?
你好,是的,是這樣的
不是說申請(qǐng)表默認(rèn)稅率是25%嗎?
你好,是默認(rèn)25% 高新企業(yè),先按25%計(jì)算應(yīng)納稅額,然后按10%計(jì)算減免稅額,實(shí)際納稅就是15%
那高新企業(yè)符合小型微利企業(yè)呢?
你好,只能選擇一個(gè)政策適用,不能同時(shí)適用