你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄?

1-9月海關(guān)人民幣離岸價大于本年第三季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師您好!單位采購的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費(fèi)用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認(rèn)不符了 3萬 我現(xiàn)在平這個賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個私人微信把款付到了公司公戶上,那個微信人跟公司沒任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過來合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機(jī)械制造公司,自己買料切割然后給對方公司,我們之前要簽一個委托加工合同,請問老師有合同模版嗎
老師,通過貨拉拉平臺叫車,開出來的是收款憑證,需要我們公司代申報個稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊一個新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動產(chǎn)經(jīng)營租賃里面開具租金發(fā)票 項(xiàng)目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會在生產(chǎn)過程中損耗掉,所以我要計(jì)算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實(shí)際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個方法是不對的嗎?


是這樣子的,老師,公司拆遷,然后一個車間沒有發(fā)票的,去年我暫估了個200萬,現(xiàn)在才到了150萬的發(fā)票來,房子車間都沒有了,當(dāng)時暫估我就把轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了不知道怎么做分分錄了
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
但是暫估是借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款,后來轉(zhuǎn)入借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票來了150萬我不知道怎么寫分錄沖平了,麻煩老師了
你好 先把暫估的分錄紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸;固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄? 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后做之后的清理分錄?
因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)把房產(chǎn)車間都轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在又做進(jìn)固定資產(chǎn)嗎?
你好,是的,是針對這個處理有什么疑問嗎
那紅沖就沖發(fā)票到了150萬,剩下的50萬還掛著,等發(fā)票來了再紅沖,重新入固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)清理嗎?
你好,已經(jīng)全額紅沖了200萬,然后按150萬入賬,然后按150萬計(jì)提折舊,清理啊 不需要管這里50萬的差額啊?
這50萬的差額有可能以后還要進(jìn)來一部分的發(fā)票,具體金額還不知道啊
你好,那就今后來了發(fā)票,再做相應(yīng)的購進(jìn),計(jì)提折舊,處置分錄就是了?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。