你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的分錄?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒(méi)有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開(kāi)過(guò)正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
對(duì)某審計(jì)單位清產(chǎn)核資,被審計(jì)單位有的固定資產(chǎn)實(shí)物入賬當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,按估值入賬的,現(xiàn)在清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)應(yīng)怎么處理?
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
非盈利民間組織商會(huì)付演出費(fèi)計(jì)入什么科目
票面利率>市場(chǎng)利率,債券價(jià)值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個(gè)怎么理解
我覺(jué)得這道題是不是有問(wèn)題呀?從題目的角度來(lái)看,并不能分清楚甲跟丙誰(shuí)是買受人,誰(shuí)是出賣人人。雖然是甲委托的乙運(yùn)輸公司但是這個(gè)委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費(fèi)分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費(fèi)用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個(gè)部門費(fèi)用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分?jǐn)偅┻@樣對(duì)嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費(fèi)用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請(qǐng)問(wèn)接收異常憑證,如何寫情況說(shuō)明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場(chǎng)嘛。為啥不選擇d呢
是這樣子的,老師,公司拆遷,然后一個(gè)車間沒(méi)有發(fā)票的,去年我暫估了個(gè)200萬(wàn),現(xiàn)在才到了150萬(wàn)的發(fā)票來(lái),房子車間都沒(méi)有了,當(dāng)時(shí)暫估我就把轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了不知道怎么做分分錄了
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
但是暫估是借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款,后來(lái)轉(zhuǎn)入借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了150萬(wàn)我不知道怎么寫分錄沖平了,麻煩老師了
你好 先把暫估的分錄紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸;固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的分錄? 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后做之后的清理分錄?
因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)把房產(chǎn)車間都轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在又做進(jìn)固定資產(chǎn)嗎?
你好,是的,是針對(duì)這個(gè)處理有什么疑問(wèn)嗎
那紅沖就沖發(fā)票到了150萬(wàn),剩下的50萬(wàn)還掛著,等發(fā)票來(lái)了再紅沖,重新入固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)清理嗎?
你好,已經(jīng)全額紅沖了200萬(wàn),然后按150萬(wàn)入賬,然后按150萬(wàn)計(jì)提折舊,清理啊 不需要管這里50萬(wàn)的差額啊?
這50萬(wàn)的差額有可能以后還要進(jìn)來(lái)一部分的發(fā)票,具體金額還不知道啊
你好,那就今后來(lái)了發(fā)票,再做相應(yīng)的購(gòu)進(jìn),計(jì)提折舊,處置分錄就是了?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。