您好,先暫估入庫,等發(fā)票來了,沖銷暫估,再按照所來發(fā)票入賬就行
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個(gè)沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個(gè)票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計(jì)發(fā)票和庫存基本不可能。
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好,500元以下的可以不取得的發(fā)票嗎,不去的可以稅前扣除嗎
公司買的公租房,怎么入賬?
出口退稅企業(yè),有一筆稅金已經(jīng)申請(qǐng)退稅到賬,但是半年后稅局發(fā)現(xiàn)這筆稅款對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商破產(chǎn)未交稅,要求我們反納稅款,將這筆稅款退回去稅局,稅款已退,怎樣做分錄?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金,按個(gè)稅申報(bào)取值2024年的全年在職職工工資總額和人數(shù),計(jì)算全年在職職工平均年工資,比如2024年全年申報(bào)工資總額100萬,全年在職申報(bào)人數(shù)為300人次,那人數(shù)應(yīng)該是300人次/12個(gè)月=25人?平均年工資=100萬/25人=4萬/人?,是這樣嗎,老師
老師,您好,我們有兩個(gè)獨(dú)立的公司,其中一個(gè)公司要投資另一個(gè)公司,可以算投資款嗎?可以投嗎?
開維保服務(wù)費(fèi)發(fā)票。沒有填單位和數(shù)量 單價(jià)可以嗎,還是說必須要備注???
老師請(qǐng)問一下,境外公司給我公司(是國內(nèi)公司)打款,我給他提供的服務(wù)費(fèi),在國內(nèi)提供的。那我收款拿著合同,發(fā)票,請(qǐng)問一下稅務(wù)有什么注意的嗎
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定是本月完成。中途有變化,延遲到下一月辦理。轉(zhuǎn)讓材料中的資產(chǎn)負(fù)債表也需要更新嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)按幾個(gè)點(diǎn)提,每個(gè)月都要交嗎,交夠多少就不用交了
老師 我們公司是采購裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
所來的發(fā)票包含22年10月23年四月
老師,還有開的發(fā)票包含原來的,原來的水都已經(jīng)出庫了
意思是原來的收入沒確認(rèn)是嗎
原來沒公司,收入和出庫都是在4月份成立以后開的發(fā)票
哦,那你公司成立前有收入嗎