你號,學(xué)員,這個(gè)是按照進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅=(85500*1.2%2B5400)*13%
3.某外貿(mào)企業(yè),2019年9月從國外進(jìn)口一批小汽車,已知該批小汽車的關(guān)稅完稅價(jià)格為180萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等共計(jì)20萬元,關(guān)稅稅率為20%,小汽車消費(fèi)稅稅率為15%。計(jì)算該批小汽車進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。
某外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2019年7月從國外進(jìn)口小汽車20輛,每輛小汽車關(guān)稅完稅價(jià)格90 000元,本月售出15輛,每輛不含稅價(jià)格350 000元。已知小汽車關(guān)稅稅率為50%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算本月該公司應(yīng)納的增值稅稅額。
某具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年6月從國外進(jìn)口小汽車一輛,關(guān)稅完稅價(jià)格折合人民幣10萬元,假定小汽車的關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為5%,其進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅多少元?
某公司為增值稅一般 納稅人,2021年10月從國外進(jìn)口一批小汽車,海關(guān) 核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬元,已納關(guān)稅40萬 元。已知消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%, 車輛購置稅稅率為10%。計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng) 納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅額與車輛購置稅稅額。
【計(jì)算題】某公司為增值稅一般納稅人,2021年10月從國外進(jìn)口一批小汽車,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬元,已納關(guān)稅40萬元。已知消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,車輛購置稅稅率為10%。計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅額與車輛購置稅稅額。(全部解答過程)
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師