你好,按季度查賬征稅
是這樣的老師,我單位在報(bào)稅系統(tǒng)中要提交財(cái)務(wù)制度,我填寫(xiě)那個(gè)表的時(shí)候,后面有一項(xiàng)是讓填寫(xiě)“會(huì)計(jì)報(bào)名名稱(chēng)、報(bào)送期間、報(bào)送期限和會(huì)計(jì)報(bào)表類(lèi)型”這個(gè)我不是很懂,你像我們單位每年都要做三大報(bào)表,是要全部填寫(xiě)到上面嗎,還有這個(gè)報(bào)送期間,分了年、季、月,我們申報(bào)納稅的方式是季報(bào),我是不是選擇季就可以了
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開(kāi)了一張專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開(kāi)的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了?
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請(qǐng),然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開(kāi)電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號(hào),這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對(duì)嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
老師你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶(hù),2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬長(zhǎng)征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額為5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是每個(gè)月只能開(kāi)5萬(wàn)的票嗎,一個(gè)季度只能開(kāi)15萬(wàn)的票嗎?那增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅季度還用申報(bào)嗎?謝謝
老師 我們是個(gè)體 今年三季度改成的查賬征收 在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的時(shí)候 還有個(gè)綜合所得稅申報(bào) 因?yàn)槎惪钏鶎倨谑?021年的 那個(gè)時(shí)候是年底才開(kāi)業(yè)加上之前的核定征收 我就做的零申報(bào) 系統(tǒng)顯示申報(bào)失敗 讓我辦理A表納稅申報(bào) 這個(gè)是要去哪里辦???
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開(kāi)具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購(gòu)買(mǎi)家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷(xiāo)售費(fèi)用增加50000,營(yíng)業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒(méi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢(qián)轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒(méi)紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營(yíng)業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國(guó)企代采購(gòu)固定資產(chǎn)。采購(gòu)的固定資產(chǎn)開(kāi)具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門(mén)去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷(xiāo)售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話(huà)是什么意思?退稅時(shí)這句話(huà)主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車(chē),月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車(chē)沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車(chē)場(chǎng),停車(chē)費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車(chē)費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車(chē)費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車(chē)費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車(chē)費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。