你好 報(bào)關(guān)之后申報(bào)就可以 是免抵退銷售額申報(bào)
生產(chǎn)企業(yè)出口只免不退稅填報(bào)增值稅申報(bào)表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開具的出口發(fā)票銷售額,還是申報(bào)出口的銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)把免抵退銷售額寫入免稅銷售額,已經(jīng)退稅成功不能更改申報(bào)表,稅都沒錯(cuò)就是填錯(cuò)欄了!
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
請(qǐng)問郭老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口合同簽訂了就要申報(bào)免抵退出口銷售額,而不是免稅銷售額是吧?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對(duì)公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來(lái)的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對(duì)方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對(duì)嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號(hào)可以開嗎
請(qǐng)問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再?gòu)纳夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬(wàn)元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬(wàn)元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬(wàn)元
是填在附表一第16港未開具發(fā)票銷售額那里嗎? 另外出口企業(yè)要給國(guó)外客戶開發(fā)票嗎?還是說只需要形式發(fā)票就可以?形式發(fā)票是不是可有可無(wú)?只必須要有出口合同就可以了吧?
打錯(cuò)字了第16行
給我開發(fā)票的可以的,你數(shù)據(jù)退稅的發(fā)票有要求嗎?沒有要求的可以開也可以不用開。
我怎么聽說出口合同簽訂了就可以申報(bào)免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟報(bào)關(guān)單金額不一樣怎么辦?我記得有的合同包括運(yùn)費(fèi)什么的一個(gè)總額,報(bào)關(guān)單卻不是總額
那你沒有出口也先報(bào)嗎?萬(wàn)一有點(diǎn)問題呢?
老師說的是開什么發(fā)票?是普票還是形式發(fā)票?
老師原來(lái)報(bào)都是報(bào)關(guān)單出來(lái)后申報(bào)嗎?那退稅什么時(shí)候申報(bào)?是不是不一定和免抵退收入一起申報(bào)?
不管哪個(gè)發(fā)票都可以的 是的 最早是這個(gè)時(shí)間 你要開發(fā)票等著開了發(fā)票申報(bào) 申報(bào)了增值稅就可以申請(qǐng)出口退稅 不一定
1.發(fā)票沒開的話根據(jù)報(bào)關(guān)單填在未開具發(fā)票那里是嗎? 2.開具形式發(fā)票填哪里? 3.如果開了發(fā)票就填附表一第16行開具普票那里是嗎? 4.開形式發(fā)票是英文的,普票是咱們國(guó)內(nèi)的普票中文的,形式發(fā)票或普票都是要給到國(guó)外客戶嗎?還是開了不需要給,只要有合同就行
5.退稅申報(bào)在哪里報(bào)?退稅申報(bào)得等到收匯才可以報(bào)吧?
第一個(gè)是的,第二個(gè)開具的其他發(fā)票,第三個(gè)是的,第4個(gè)英文的需要給客戶 不給就別開 退稅申報(bào),你看一下你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局 登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理模塊 在出口退(免)稅申報(bào)模塊中,進(jìn)免抵退稅申報(bào)的在線申報(bào)
1.形式發(fā)票不是必開的是嗎?還是說看國(guó)外客戶是否要求要形式發(fā)票再看是否開? 2.如果開普通發(fā)票(中文)是不是就不要給國(guó)外客戶了? 3.先在出口退稅模塊申報(bào)經(jīng)稅局審核通過后退稅額就直接出現(xiàn)在增值稅報(bào)表中嗎?出現(xiàn)在哪個(gè)表?具體哪一行? 4.聽說還有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?
第一個(gè)不是必須開的,你們自己協(xié)商就行 第二個(gè)你開出來(lái)給對(duì)方,對(duì)方不要的話,你自己留存 普通發(fā)票和形式發(fā)票是一樣的 第三個(gè)先申報(bào)增值稅,然后在出口退稅里面申報(bào) 第四個(gè)是什么意思啊,不允許你退稅,允許你免稅還是怎么了。
老師,第三點(diǎn)我不太明白不是說在出口退稅模塊申報(bào)免抵退稅嗎?那增值稅報(bào)表中是手填免抵退稅嗎?
對(duì)的,是的,不管你手動(dòng)還是系統(tǒng)自動(dòng),反正是先申報(bào)了增值稅,大部分企業(yè)銷售額都是自動(dòng)的。