您好,不要修改5月憑證,這樣會導(dǎo)致我們5月增值稅是延遲繳納了,查到會有滯納金的,就在6月份確認(rèn)收入嘛,賬上沒有5月收入,外人也不知道我們是延遲確認(rèn)收入了

老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,當(dāng)月的貨款沒有收到也沒有開票,要確認(rèn)當(dāng)月收入,申報(bào)增值稅嗎?還是說可以等收到貨款,或者開票的時候確認(rèn)?
申報(bào)12月財(cái)務(wù)報(bào)表時,最后還有收入沒法確定也沒有開票,請問我申報(bào)的時候按現(xiàn)在已確認(rèn)收入并開票后申報(bào)可以嗎?在匯算前后期確認(rèn)了收入后只改年財(cái)務(wù)報(bào)表和年所得稅報(bào)表可以嗎?
請問下老師,有一筆8月的免稅收入在9月15日申報(bào)期內(nèi)還沒有確認(rèn),那我現(xiàn)在做申報(bào)的時候填的數(shù)據(jù)可能后期會調(diào)整,在申報(bào)的時候可以填這個還沒有確認(rèn)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,5、6月不開票收入已確認(rèn)收入并已申報(bào),但在9月客戶要求開票,因此在9月開了5、6月的發(fā)票。9月實(shí)際的收入只有兩萬,但現(xiàn)在本季度我申報(bào)增值稅時兩萬時提示不正確。應(yīng)該怎么處理
老師,受益人備案,注冊資金1000萬以下,以公司形勢入股,這個不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個稅,個稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺發(fā)票開的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來的
請問建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會計(jì)風(fēng)險大嗎?
請問老師,我們是保安公司,購買給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請問,出口報(bào)關(guān)單號,是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請問下淘寶平臺實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對公賬戶的錢怎么分清楚這個匯總的錢是哪些訂單的錢?


現(xiàn)在就是我五月只確認(rèn)了一部分收入,我們是電商行業(yè),無票收入居多,針對只確認(rèn)了一部分的無票收入,這個附件要怎么弄呢,后面應(yīng)該要付相應(yīng)的附件吧
您好,這么巧,我們也是電商,品目太多了,打印明細(xì)要好厚,這個也沒有人看,我就是保留電子檔,把數(shù)據(jù)匯總一個金額打印一張紙入賬,反正這個下月初都要沖回,我們是每月末計(jì)提未開票收入,下月初全部沖回,每個月月底重新統(tǒng)計(jì)一下金額
老師,那想問一下,你們在確認(rèn)收入時,是直接從后臺導(dǎo)出訂單,看訂單狀態(tài)來確認(rèn)收入,還是看后臺貨款入賬明細(xì)來確認(rèn)收入
您好,我們這里管得嚴(yán),只有客戶下單了就要確認(rèn)收入,比如今晚23:58客戶下單了,6月份的收入我也要確認(rèn)
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
下單了,就要確認(rèn)收入嗎,不看訂單狀態(tài)嗎,那后面你們是不是還要統(tǒng)計(jì)退款金額
您好,是的,本月底統(tǒng)計(jì)所有未開票的銷售-退貨,下月沖回,下月再這樣統(tǒng)計(jì),每月都滾動,稅務(wù)要求的。我現(xiàn)在有事要走開,信息晚些回復(fù) 哈
老師,請問你們這邊是哪里呀,這種是稅務(wù)局主動告知,還是可以在哪看到相關(guān)文件呢?還有老師你可以詳細(xì)講一下你們這確認(rèn)收入的具體流程嗎,關(guān)于有無發(fā)票,以及退貨、退款和訂單取消這些狀態(tài)怎么處理
您好,江蘇,因?yàn)槲覀冊诋?dāng)?shù)匾?guī)模還算大,稅務(wù)比較關(guān)注。文件就是增值稅確認(rèn)收入的時間點(diǎn)“預(yù)收賬款收到時為增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間 財(cái)務(wù)上的處理就是月末導(dǎo)出未開票銷售和未開票退貨,銷售 減 退貨確認(rèn)未開票收入,下月初全部沖回,重新導(dǎo)出截止本月未開票銷售和未開票退貨銷售 減 退貨確認(rèn)未開票收入,就是這樣循環(huán)
老師,你的意思是,比如4月確認(rèn)了未開票銷售-退貨的收入,五月的時候拔把這部分全部沖掉,重新再做
您好,是的,客戶開票了就是申報(bào)開票收入,每月度統(tǒng)計(jì)未開票收入申報(bào),這樣不會少申報(bào)了。4月申報(bào)未開票10,5月統(tǒng)計(jì)未開票5,那5月申報(bào)未開票收入-5