您好,不要修改5月憑證,這樣會導致我們5月增值稅是延遲繳納了,查到會有滯納金的,就在6月份確認收入嘛,賬上沒有5月收入,外人也不知道我們是延遲確認收入了
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,當月的貨款沒有收到也沒有開票,要確認當月收入,申報增值稅嗎?還是說可以等收到貨款,或者開票的時候確認?
申報12月財務報表時,最后還有收入沒法確定也沒有開票,請問我申報的時候按現(xiàn)在已確認收入并開票后申報可以嗎?在匯算前后期確認了收入后只改年財務報表和年所得稅報表可以嗎?
請問下老師,有一筆8月的免稅收入在9月15日申報期內(nèi)還沒有確認,那我現(xiàn)在做申報的時候填的數(shù)據(jù)可能后期會調(diào)整,在申報的時候可以填這個還沒有確認的數(shù)據(jù)嗎?
老師,5、6月不開票收入已確認收入并已申報,但在9月客戶要求開票,因此在9月開了5、6月的發(fā)票。9月實際的收入只有兩萬,但現(xiàn)在本季度我申報增值稅時兩萬時提示不正確。應該怎么處理
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導致資產(chǎn)負債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
現(xiàn)在就是我五月只確認了一部分收入,我們是電商行業(yè),無票收入居多,針對只確認了一部分的無票收入,這個附件要怎么弄呢,后面應該要付相應的附件吧
您好,這么巧,我們也是電商,品目太多了,打印明細要好厚,這個也沒有人看,我就是保留電子檔,把數(shù)據(jù)匯總一個金額打印一張紙入賬,反正這個下月初都要沖回,我們是每月末計提未開票收入,下月初全部沖回,每個月月底重新統(tǒng)計一下金額
老師,那想問一下,你們在確認收入時,是直接從后臺導出訂單,看訂單狀態(tài)來確認收入,還是看后臺貨款入賬明細來確認收入
您好,我們這里管得嚴,只有客戶下單了就要確認收入,比如今晚23:58客戶下單了,6月份的收入我也要確認
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
下單了,就要確認收入嗎,不看訂單狀態(tài)嗎,那后面你們是不是還要統(tǒng)計退款金額
您好,是的,本月底統(tǒng)計所有未開票的銷售-退貨,下月沖回,下月再這樣統(tǒng)計,每月都滾動,稅務要求的。我現(xiàn)在有事要走開,信息晚些回復 哈
老師,請問你們這邊是哪里呀,這種是稅務局主動告知,還是可以在哪看到相關(guān)文件呢?還有老師你可以詳細講一下你們這確認收入的具體流程嗎,關(guān)于有無發(fā)票,以及退貨、退款和訂單取消這些狀態(tài)怎么處理
您好,江蘇,因為我們在當?shù)匾?guī)模還算大,稅務比較關(guān)注。文件就是增值稅確認收入的時間點“預收賬款收到時為增值稅納稅義務發(fā)生時間 財務上的處理就是月末導出未開票銷售和未開票退貨,銷售 減 退貨確認未開票收入,下月初全部沖回,重新導出截止本月未開票銷售和未開票退貨銷售 減 退貨確認未開票收入,就是這樣循環(huán)
老師,你的意思是,比如4月確認了未開票銷售-退貨的收入,五月的時候拔把這部分全部沖掉,重新再做
您好,是的,客戶開票了就是申報開票收入,每月度統(tǒng)計未開票收入申報,這樣不會少申報了。4月申報未開票10,5月統(tǒng)計未開票5,那5月申報未開票收入-5