借銀行存款100000 貸預(yù)收賬款90000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)10000(假設(shè)是1萬) 36期,每期收入=90000/36=2500 確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款2500 貸主營業(yè)務(wù)收入2500
老師我公司簽訂法律顧問合同,服務(wù)期限3年,合同金額3.6萬元,簽訂合同公司支付全部貨款3.6萬元 1.遇到問題(權(quán)責(zé)發(fā)生制,按月確認(rèn)費(fèi)用) 借:預(yù)付賬款3.6(未實(shí)行新的收入準(zhǔn)則) 貸:銀行存款3.6 如果甲方一次開票3.6萬 借:管理費(fèi)用-法律服務(wù)費(fèi)3.6 貸:預(yù)付賬款3.6 上訴直接全部走當(dāng)月?lián)p益合不合理?,如不合理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
老師 我單位對(duì)外出租房屋 合同簽訂是2021年4月到2022年3月 對(duì)方2022年4月才給我付全年租金 之前我也沒開票 沒確認(rèn)收入 現(xiàn)在我收到錢了 也開票了 怎么做賬啊 具體分錄是啥
老師 我單位對(duì)外出租房屋 合同簽訂是2021年4月到2022年3月 對(duì)方2022年4月才給我付全年租金 之前我也沒開票 沒確認(rèn)收入 現(xiàn)在我收到錢了 打算一次性把票都開出來 怎么做賬啊 具體分錄是啥
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對(duì)方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬,故我12月份記賬的時(shí)候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入479400 。 同時(shí)在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對(duì)方又轉(zhuǎn)款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時(shí)我們3月份開具了增值稅普通發(fā)票,并開具的是全部價(jià)款479400,請(qǐng)問,開票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)已繳納,可是記賬是忘記了計(jì)提。 當(dāng)時(shí)寫的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報(bào)表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費(fèi)用。現(xiàn)在可以把計(jì)提的分錄補(bǔ)充寫一月份嗎?
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機(jī)械開經(jīng)營租賃*有形動(dòng)產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認(rèn)領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實(shí)際的少了,應(yīng)該怎么補(bǔ)錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財(cái)務(wù)章
5月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分?jǐn)傔€是實(shí)際面積分?jǐn)偅?/p>
老師,我們有一個(gè)股東,他認(rèn)繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個(gè)股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進(jìn)行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報(bào)出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報(bào)出口退稅申報(bào)表,且首單報(bào)關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個(gè)情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個(gè)在建工程這個(gè)科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個(gè)科目,然后這個(gè)房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個(gè)房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
申報(bào)的時(shí)候有什么需要注意點(diǎn)嗎
沒有什么注意的,據(jù)實(shí)申報(bào)就可以
如果按季度確認(rèn)收入呢?具體怎么計(jì)算呀?
借預(yù)收賬款7500 貸主營業(yè)務(wù)收入7500
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿意給個(gè)五星好評(píng)哈