你好,學(xué)員 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù)
客戶打款銀行承兌匯票支付,多打了貼息的利息,這筆利息是直接做到 營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我司收到客戶背書給我們的商業(yè)承兌匯票1005310元,我們用于質(zhì)押給銀行,銀行放款100萬(wàn)整給我司,但是每月得付銀行利息,請(qǐng)問(wèn)付利息的會(huì)計(jì)分錄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)付客戶承兌匯票,另外銀行付客戶2000元的匯票利息,分錄怎么做
老師,用銀行承兌匯票付客戶錢怎么做賬?
老師,公司應(yīng)向客戶收款15萬(wàn),客戶用承兌匯票多付了800元,然后公司把其中13萬(wàn)的承兌匯票拿去貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息3千元,這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
那利息2000呢
這個(gè)是對(duì)方做賬的
我銀行減少了,我不做賬嗎
如果是你們支付的 借應(yīng)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付票據(jù) 銀行存款