你好,這些是用到哪里的?

老師自己員工從自己公司買東西用于公司自用,可以公司自己給自己開專票報(bào)銷并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師您好,快到年底了,我們公司準(zhǔn)備買些禮品給員工做抽獎(jiǎng)活動(dòng),比如買手機(jī),電壓鍋,平板等,請問買這些東西開發(fā)票可以開專票嗎
老師好,公司買的禮品送客戶,收到專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?謝謝!
老師好,老板在超市買的東西,發(fā)票開給了公司,電子普票里面有免稅農(nóng)產(chǎn)品,這農(nóng)產(chǎn)品還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,我單位是一般納稅人買了煙、酒、茶葉、禮品卡、預(yù)付卡,食品(例如粽子、月餅耿、堅(jiān)果)等取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
出國出差,外國沒有對應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報(bào)銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個(gè)人租場地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個(gè)人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報(bào)印花稅的,
老師,請問建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲(chǔ)物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時(shí)沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對會(huì)觸發(fā)警報(bào)嗎?


其實(shí)是他自己消費(fèi)的
那就作為老板的。福利費(fèi)報(bào)銷。
那就是可以抵扣是吧!那怎么做賬
你好,這些計(jì)入福利費(fèi)是不能抵扣的。
我有的做業(yè)務(wù)招待費(fèi),相當(dāng)于買的送客戶,也可以吧!那有什么辦法可以抵扣呢?
好福利費(fèi),還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣。
是的,那就是沒有辦法抵扣的是吧
是的,沒有辦法抵扣的,不要抵扣了,以后風(fēng)險(xiǎn)太大了。