您好,麻煩您發(fā)下具體圖片

小規(guī)模納稅增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,第1欄灰色不能填怎么辦?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填
小規(guī)模納稅人11月份有開(kāi)1000元專(zhuān)票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表啊?增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一,這個(gè)表要怎么填呢
說(shuō)錯(cuò)了吧?賣(mài)給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類(lèi)的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開(kāi)發(fā)票,還有銷(xiāo)售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?


紅色框框這個(gè)
您好,16是需要繳納的增值稅,18包含:1、增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)、 2、小規(guī)模納稅人征收率3%減按1%征收優(yōu)惠政策等
那25行的城市維護(hù)建設(shè)稅和26行的教育費(fèi)附加、27行的地方教育費(fèi)附加需要自己計(jì)算嗎 還是說(shuō)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)
不需要計(jì)算了,按系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
申報(bào)系統(tǒng)上會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)嗎?
您好,附加稅是可以的
老師 你幫我看看印花稅該怎么計(jì)算呢 紅色框框里面的數(shù)字 主要是由哪些部分構(gòu)成的 這個(gè)是我們上一季度印花稅明細(xì)表
有合同按合同,沒(méi)合同按交易金額計(jì)算
交易金額是指?
類(lèi)似開(kāi)票金額,結(jié)算金額
是我們開(kāi)票出去的金額和銀行實(shí)際收到的應(yīng)收帳款嗎?
不看收付款,看收入以及采購(gòu)金額
那就是銀行的收到客戶的錢(qián)及付給供應(yīng)商的錢(qián)嗎?
您好,簽合同按合同金額納稅,沒(méi)有合同按銷(xiāo)售或采購(gòu)金額,與其他無(wú)關(guān)
老師 我們是小規(guī)模納稅人 是季度申報(bào) 我們4月開(kāi)票5萬(wàn)多 5月開(kāi)票2萬(wàn)多 6月開(kāi)票21萬(wàn)多 總共4-6月總共開(kāi)票是29萬(wàn)多 這29萬(wàn)多里面有普票金額26萬(wàn)多 專(zhuān)票金額2萬(wàn)多 請(qǐng)問(wèn) 是不是全部都要交稅 還是說(shuō)只交專(zhuān)票的稅
您好,只需要專(zhuān)用發(fā)票部分納稅
謝謝老師
您客氣,非常榮幸能夠給您支持