您好,這種是可以的,作為辦公費
公司購買咖啡機用于公司員工沖泡咖啡使用,購進咖啡機的進項稅額可以抵扣嗎?是計入辦公費還是福利費,計入福利費進項稅可以抵扣嗎?
老師,公司買的空調算福利費進項不得抵扣還是算辦公室可以抵扣進項
公司買了電飯煲開的專票,1.是做管理費用-福利費吧,?2.福利費的進項稅可以抵扣嗎??
你好,公司買禮物送給客戶開進來的進項發(fā)票可以抵扣嗎?做福利費和辦公費,哪個可以抵扣進項?
老師,購買的咖啡豆,員工下午茶類,是作為辦公費還是福利費,進項可以抵扣嗎
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個問題。就是一個自然人。他出租。自己的私家車給。一個公司。那么。他在。計算增值稅的時候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運輸代理服務免增值稅,開票是遠什么稅率?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應付職工薪酬——個稅 貸:應交稅費——應交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應交稅費——應交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應交稅費——應交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
工作服呢?
那個是屬于福利費的了
這個的進項就不能低了對吧
嗯對是這個意思的