你們單位是想賺取利潤的嗎?還是代收代?

我是代理記賬公司會計,有2家企業(yè)沒有工資,可以0申報個稅嗎?會不會有什么影響
賬面上存在一個歷史遺留問題,固定資產(chǎn)折舊表里面有一條奧迪轎車A6L,是2018年2月買的,我看到之前會計的固定資產(chǎn)表是2021年才創(chuàng)建的。核對了31年申報的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)能對上。但是從他21年創(chuàng)建的這個表開始,就沒有再計提過這輛車的折舊,我在想當時是不是有什么政策可以折舊扣除? 車原價330706.35元,21年1月累計折舊209447.36元,還剩121258.99元凈值一直掛著沒折舊了,這個車是不能折舊到凈值0的嗎?
老師幫我看看這張發(fā)票可以嗎
公司要注銷,賬上還欠法人和股東的款,賬上沒有資金可以歸還,這個要怎么處理
老師我給別的公司開了一批發(fā)票 稅收編碼就是勞務(wù) 但是對方非得要求開成金屬類 這種的我對我有啥影響不
老師跨年的發(fā)票工程發(fā)票能作廢嗎?作廢的話賬務(wù)如何處理?
你好老師,如果公司要賣房產(chǎn)跟土地,稅務(wù)系統(tǒng)漏了一個房產(chǎn)未錄系統(tǒng),他轉(zhuǎn)讓開發(fā)票開的出來嗎 ,現(xiàn)在房管局系統(tǒng)跟稅務(wù)系統(tǒng)信息是想通的嗎?稅務(wù)局查得到這個未錄稅務(wù)系統(tǒng)的這個房產(chǎn)嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人出口,不退說,開票開免稅還是視同內(nèi)銷呢
企業(yè)備案里面同時有一般納稅人資格認定和一般納稅人簡易征收認定。認定起止時間是一致的。這個是同時生效嗎?
我們公司需要購買一些國外的軟件和設(shè)備,這個有什么特別么?做賬和國內(nèi)采購有區(qū)別么?
沒想好呢,這兩個有什么區(qū)別嗎?怎么處理合適?
單位申請的公租房,付款后會給我們單位開發(fā)票嗎?
如果有利潤的話,你單位需要交稅,而且你得有這個經(jīng)營范圍,如果沒有利潤,走代收代付,從工資里扣除就行。
如果是代扣代繳的話是從稅前工資扣除?
你好,稅后工資扣除。
代扣代繳需要和員工簽訂合同嗎?
不需要的,這個不用簽訂合同。
好的,這個需要還有什么特別注意的地方嗎?
老師,還有一個問題,如果員工是子公司的員工,公租房是母公司申請的,這個要怎么處理
你好,在工資表里面體現(xiàn)扣款個人負擔的社保一欄。其他的沒有。
要從個人社保那欄提現(xiàn)嗎?申報稅的時候要怎么申請?
你好,那這樣的話個人得和房東簽訂合同。
想要專項附加扣除,得簽訂合同的。
老師,如果是本公司員工的話,單位申報個稅的時候要怎么給他申請,還是需要他自己在個稅APP中填寫?
你好,他自己在手機APP里面有一個辦稅,在這里面有一個房屋租賃,讓他自己填寫就可以的,你給他申報的時候下載更新。
我是不是可以理解為比如稅前10000元公工資,扣除五險一金8000元,扣個稅后實發(fā)7000元,在7000-2000=5000元是我公司這個月應(yīng)該發(fā)給他的?申報個稅的時候五險一金該是多少就是多少,那個2000元是其他應(yīng)收,扣除后就沖其他應(yīng)收就可以了,計提還是10000元工資對吧?
你好,對的,是的,五險一金填寫的是2000。 計提題還是按照1萬。
單位的公租房要是和員工簽訂合同,這個有沒有什么問題?
那你們單位需要確認收入了
我們沒有這項業(yè)務(wù),而且不賺取差價,所以,我想問的是單位申請的公租房是否能給員工用,員工給公司相應(yīng)的房租?
可以的,但是他填寫不了專項附加扣除,因為他填寫專項附加扣除需要出合同,他需要填寫房東的,房東能寫你單位的嗎?