在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)“其他應(yīng)收款”科目的期末余額,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)其他應(yīng)收款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額來(lái)填列。
老師 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)怎么取數(shù),其他流動(dòng)資產(chǎn)怎么取數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)是什么意思,應(yīng)該如何調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款有負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實(shí)繳資本,的國(guó)家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動(dòng)
對(duì)賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報(bào)銷(xiāo)款不能報(bào)銷(xiāo)了 做什么科目呢?
月工資一萬(wàn)交多少稅?
老師,你好!想問(wèn)下員工小食堂,阿姨買(mǎi)菜的錢(qián)都沒(méi)有發(fā)票,人工費(fèi)有開(kāi)工資,買(mǎi)菜錢(qián)想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個(gè)資質(zhì)購(gòu)買(mǎi),所以總公司付款,發(fā)票是開(kāi)給總公司的,所以總公司留底票多),這個(gè)錢(qián)最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個(gè)月零申報(bào)增值稅,其他稅種都是總公司申報(bào),這種模式有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開(kāi)了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進(jìn)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 生產(chǎn)后進(jìn)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎
開(kāi)的數(shù)電發(fā)票多久能查到
老師那我的壞賬準(zhǔn)備科目借方和貸方都沒(méi)有數(shù)呢?只需要合計(jì)其他應(yīng)收款的期末貸方余額嗎?
你好 是的 是這樣對(duì)的?
那借方的金額不用合計(jì)嗎?
你好 沒(méi)有壞賬? 就是借方余額填寫(xiě)? ? ? 不是貸方上面看錯(cuò)了?
好的明白
不客氣,祝您工作愉快。