你好,不 要的,這種情況 不要的重復(fù)記賬
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對方開了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補繳以前的,個人所得稅、水利建設(shè)專項收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
賬上直接不入嗎?
還是去以前年度損益調(diào)整?
對稅會差異填納稅申表,調(diào)整申報表相關(guān)項目得出應(yīng)納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。
請問增值稅申報表需要正常申報這筆增值稅嗎?
要看您的具體業(yè)務(wù),是什么?
我們是物業(yè)公司,開的是6個點管理費收入
納稅調(diào)整的時候調(diào)增了50萬的收入,已補交了所得稅,這個月補開了50萬的發(fā)票,不知道要不要入賬,怎樣入
匯算清繳的時候調(diào)增了50萬的無票收入
這種情況如果以前沒有記賬,那需要調(diào)整,還要確認(rèn)增值稅
要怎樣入賬呢?不能重復(fù)入收入吧
調(diào)增了50萬的無票收入,但開了50萬的含稅收入,這個差額怎樣處理阿?
不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報稅