你好,直接銀行收錢收款可以不過度這個科嗎?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經(jīng)過下面的分錄 2. 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師 一般納稅人 開的發(fā)票 也有銀行回單,是 借:主營業(yè)務收入 應交稅金-增值稅 貸:應收賬款 還是直接 借:銀行收款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
內(nèi)賬是內(nèi)賬跟外賬的單子一起加進去嗎?外賬的銷售收入要加稅嗎?借:銀行存款 10 貸:主營業(yè)務收入7 應交稅費3 還是銀行存款7 貸:主營業(yè)務收入7?
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
我自己做的都會過應收應付。在查往來款差異,原來的賬。原來的會計,十幾年的經(jīng)驗。銀行回單、銷售發(fā)票一起,憑證借銀行收款后直接主營業(yè)務收入,所以很疑惑
這個根據(jù)個人做賬的習慣,老會計都習慣過渡一下,很正常,方便查賬。
不是,老師你認真看。是老會計沒有過渡應收應付,那這樣可以嗎?
可以的,沒有問題,兩種方法都可以。
沒有過渡應收應付,查賬很難查,吐血
你好,那咱們就過渡一下,就是以后再發(fā)生的業(yè)務就過渡一下。