借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款, 貸營(yíng)業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、減免稅款

必須提供給他嗎,有沒(méi)有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開(kāi)的55萬(wàn)發(fā)票是虛開(kāi),那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過(guò)去,怎么應(yīng)對(duì)好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢(qián)
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒(méi)有接到通知,沒(méi)有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個(gè)人那里租房過(guò)來(lái),再租給另一家公司做酒店,我們公司給對(duì)方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)是14萬(wàn),沒(méi)有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來(lái)直接做資本公積,之后款用來(lái)還之前欠老板的9萬(wàn)元,剩余的錢(qián)發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)時(shí)就注銷,這樣打款進(jìn)來(lái)做資本公積,后面會(huì)不會(huì)被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個(gè)界面怎么選擇啊,怎么操作


一般納稅人
比如我們銷100塊,進(jìn)80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊
這個(gè)就是一般納稅人的小規(guī)模,也用不到這些科目,小規(guī)模用的是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師,比如我們銷100塊,進(jìn)80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊,這個(gè)分錄我要怎么寫(xiě)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 貸營(yíng)業(yè)外收入,10 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅10 銀行10