你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?完整分錄
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄怎么寫(xiě),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),留抵,附加稅,還有繳納增值稅完整的分錄,要怎么寫(xiě)?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整是怎么樣
老師,一般納稅人月末,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),以及增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn),繳納,留抵的完整分錄有嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開(kāi)專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
我之前一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我需要怎么做
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
那我之前沒(méi)做現(xiàn)在怎么調(diào)整
怎么調(diào)平
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我五月初拿到四月份申報(bào)增值稅的回單,我就做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行,這樣做有問(wèn)題嗎
你好,有問(wèn)題,這個(gè)是預(yù)繳增值稅的分錄。
那拿到這張回單正確的分錄怎么寫(xiě)
你好,拿到這張回單正確的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷?進(jìn)的差額,對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的
最下面兩個(gè)我不知道填哪個(gè)數(shù)字
你好,根據(jù)你提供的圖片,最下面兩個(gè)金額是13000
那假如寫(xiě)了13000,拿到回單的借應(yīng)交增值稅-未交增值稅12000,與最下面的貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13000有勾稽關(guān)系嗎
你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎??
我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)彎,我五月初拿到的是申報(bào)四月份的增值稅回單,這個(gè)差額是做五月的賬
你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎?? 麻煩給個(gè)正面回復(fù),好嗎?
好的,我有點(diǎn)明白了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益后面嗎
你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),與損益結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有任何關(guān)系