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Q

請問老師 記賬公司5月份給我們公司的庫存商品賬面上歸零了 可我們實際庫存在6月份銷售出去16萬 我們是小規(guī)模開了普票 這要怎么調(diào)賬啊 我打算接回來自己做賬 謝謝老師 麻煩您回復(fù)的詳細一些 非常感謝哈

2023-06-19 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-19 13:49

您好,沒有庫存, 你們是怎么銷售的呢

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快賬用戶3014 追問 2023-06-19 13:53

老師不知道代賬公司怎么給做的 是我要把賬接回來了 才發(fā)現(xiàn)的

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快賬用戶3014 追問 2023-06-19 13:54

這種情況要怎么解決呢

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快賬用戶3014 追問 2023-06-19 13:54

我是崩潰了

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齊紅老師 解答 2023-06-19 13:57

這樣的話,跟虛假的賬務(wù)處理一樣

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您好,沒有庫存, 你們是怎么銷售的呢
2023-06-19
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應(yīng)付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應(yīng)付賬款 1.13
2023-11-20
同學(xué)你好 可以暫估的 匯算清繳之前來發(fā)票就行
2021-02-25
你好稍等我寫好發(fā)給你
2023-11-20
你好,學(xué)員,這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,學(xué)員
2022-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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