你好,同學(xué)建議分開核算

老師,我們合作社給別的企業(yè)治理鹽堿地開發(fā)。對方要求我們給他提供農(nóng)機服務(wù)發(fā)票,他給我們服務(wù)費,我們收的這筆農(nóng)機服務(wù)費記入哪個科目呢,我們種植這片地,所有費用,收入都是我們合作社自己出,也就是我們種植這片地的同時也是給他治理鹽堿地了秋收后收入我又得記入哪個科目呢,這個秋收收入屬于我們合作社自產(chǎn)自銷的免稅收入嗎?
老師,甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,乙合作社給甲服務(wù)費,乙負責(zé)種植,乙種植期間所有費用,投資和秋收都歸乙所有,只是秋收后乙給甲提供2噸大米,無論收入多少都歸乙所有。那乙收取甲方的服務(wù)費怎么核算呢
甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,乙合作社給甲服務(wù)費,甲負責(zé)種植,甲種植期間所有費用,投資和秋收都歸甲所有,只是秋收后甲給乙提供2噸大米,無論收入多少都歸甲所有。那甲方收取的服務(wù)費和秋收收入怎么核算呢
老師,甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,wh要求甲給種植水稻,乙給甲分期支付服務(wù)費,甲種地期間的所有費用和支出都是由甲負責(zé),秋收收入也由甲負責(zé),秋收后甲給乙提供4千斤大米。賠賺都歸甲,甲收到的服務(wù)費和秋收后自產(chǎn)自收的收入能放到一起核算嗎
老師,我們給甲企業(yè)治理鹽堿地開發(fā),甲給我們服務(wù)費,合同簽的是種植水稻來治理,他們給我們服務(wù)費,但是對方必須要求我們給他開農(nóng)機服務(wù)發(fā)票,這樣我們收到的農(nóng)機服務(wù)費和秋收收入能合在一起核算嗎。種植期間所有費用都我們自己企業(yè)承擔(dān),收入只給他們2噸米,其余所有都歸我們所有
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費發(fā)票,這個發(fā)票有電子版同時也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時候我們開具1臺設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊資本是認繳的,現(xiàn)在進行股東變更,也要雙方按認繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請問,我們電商平臺的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?
老師,那成本怎么分呢
你收到的服務(wù)費就是你們的凈利潤,只要核算秋收收入對應(yīng)的成本
老師,那不對啊,需要我們給他們治理鹽堿地,他們給我們的服務(wù)費是用來治理鹽堿地開發(fā)的。
治理鹽堿地需要種植水稻來治理,這樣收取的服務(wù)費和秋收收入都是需要種植期間的成本的啊
這樣是可以統(tǒng)一核算,因為分不開
老師,關(guān)鍵是服務(wù)費不是免增值稅的,秋收收入算我們自產(chǎn)自收的應(yīng)該是免稅的吧
對的同學(xué)符合免稅條件是免稅的
有免稅的有不免稅的那根本不能一起核算啊我放棄免稅條件也不允許啊
你最好確認下是不是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,是否備案能免稅
我們就是合作社。自產(chǎn)自收的符合免稅條件。
我們這種屬不屬于自產(chǎn)自收呢,他給我們服務(wù)費,我們負責(zé)種植秋收,所有費用,收入都我們自己。
自產(chǎn)自收必須是農(nóng)產(chǎn)品才可以
我們這個秋收部分不也算自產(chǎn)自收的嗎
同學(xué)如果你們是秋收免稅,那增值稅和所得稅都免稅, 服務(wù)費不免
這種情況我們屬不屬于免稅呢
我建議你們問下當(dāng)?shù)囟惥郑覀€人認為不屬于免稅