同學你好 稍等我算算
2020年銷售收入情況如下,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售額80萬元,企業(yè)發(fā)生的管理費用110萬元(業(yè)務招待費為20萬元),發(fā)生的銷售費用600萬元(廣告費300萬元,業(yè)務宣傳費160萬元,廣告贊助費50萬元,非廣告性贊助費5萬元)發(fā)生的財務費用200萬元,企業(yè)2020年終于在企業(yè)所得稅前扣除的期間費用為多少萬元?
2020年銷售收入情況如下,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售額80萬元,企業(yè)發(fā)生的管理費用110萬元(業(yè)務招待費為20萬元),發(fā)生的銷售費用600萬元(廣告費300萬元,業(yè)務宣傳費160萬元,廣告贊助費50萬元,非廣告性贊助費5萬元)發(fā)生的財務費用200萬元,企業(yè)2020年終于在企業(yè)所得稅前扣除的期間費用為多少萬元?
皇佳食品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年銷售收入情況如下:開具增值稅專用發(fā)票上注明價款2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售額80萬元。企業(yè)發(fā)生的管理費用110萬元(業(yè)務招待費為20萬元),發(fā)生的銷售費用600萬元(廣告費300萬元、業(yè)務宣傳費160萬元、廣告性贊助費50萬元,非廣告性贊助費5萬元),發(fā)生的財務費用200萬元。該企業(yè)2020年準予在企業(yè)所得稅前扣除的期間費用為多少萬元?
9.家和食品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年銷售收入情況如下:開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給員工作為節(jié)日禮物(視同銷售),賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售價格為80萬元。企業(yè)發(fā)生管理費用110萬元(其中業(yè)務招待費20萬元),發(fā)生的銷售費用595萬元(其中:廣告費300萬元、業(yè)務宜傳費160萬元、廣告性贊助費(廣50萬元),發(fā)生向金融機構借款的財務費用200萬元、非廣告性贊助費5萬元。該企業(yè)上述費用準予在企業(yè)所得稅前扣除的金額為()萬元。A.850B.879C.834D.902
1.(12分)某企業(yè)為居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率是25%,2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2400萬元。 (3)其他業(yè)務收入250萬元,其他業(yè)務成本50萬元。 (4)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬元。 (4)稅金及附加40萬元。 (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元 (含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。 (6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元 (含殘疾職工工資20萬元),、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費7萬元。 要求: (1)計算該企業(yè)2021年度會計利潤總額。 (2)計算該企業(yè)2021年度應納稅所得額。 (3)計算該企業(yè)2021年應繳企業(yè)所得稅稅額。 (4)做出該企業(yè)當年計算應交所得稅的會計處理。(單位:萬元)
我們是運輸公司,因為車輛電池不行了,與另外一個運輸公司協(xié)議租車進行運輸任務,實際支付費用時,因為對方公司沒有利潤,費用全是駕駛員運輸差旅費補助,就委托一個駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務稅率過高,實在擔負不起,不知道應該怎么辦了?請老師指點迷津
老師,請問一下老板轉入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達退貨到付快遞費:21元計入什么科目明細?
老師計提社保賬務處理怎么記賬
勞務費發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務局不會認為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個環(huán)節(jié)征收消費稅
分包方給我們開工程服務發(fā)票 但是結算的時候按照每次代發(fā)工資結算 然后后面不夠結算的才對公結算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務費么 還是工程服務也可以
老師 請教下我8月15日有匯一筆UL認證費美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費 請問這個計算依據(jù)是怎么算的 要怎么報稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?