你好同學(xué),稍等回復(fù)你
陽光公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的設(shè)備買價(jià)為80 000元,增值稅稅額為10 400元,支付的包裝費(fèi)等4 000元,設(shè)備安裝時(shí),領(lǐng)用生產(chǎn)用材料的實(shí)際成本為6 000元,支付的職工薪酬為9 000元。則該設(shè)備安裝完畢交付使用時(shí)確定的固定資產(chǎn)入賬價(jià)為 ( ) 元。
2×20年2月1日,甲公司(一般納稅人)購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為500 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65 000元,款項(xiàng)已通過銀行支付; 安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30 000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3 900元;支付安裝工人的工資為4 900元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 根據(jù)上述資料,編寫相關(guān)會計(jì)分錄。
某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為50000元,增值稅額為8500元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為1000元。設(shè)備安裝時(shí)領(lǐng)用工程用材料物資價(jià)值1500元,購進(jìn)該批材料物資時(shí)支付的增值稅額為255元,設(shè)備安裝時(shí)支付有關(guān)人員工資費(fèi)用2500元。該固定資產(chǎn)的入賬原價(jià)為()。A55000元B59500元C62000元D63755元
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年6月1日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為30000元,增值稅稅額為3 900元,支 付的運(yùn)輸費(fèi)為1200元(不考慮增值稅),設(shè)備安裝時(shí)領(lǐng)用原材料價(jià)值2000元(不含增值 稅),購進(jìn)該批原材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為260元,設(shè)備安裝時(shí)支付有關(guān)人員工資薪酬 2 000元。該固定資產(chǎn)的入賬成本為( )元。 A 35 200 B 33 200 C 32 200 D 34 200
2020年2月1日,甲公司購入一臺需要安裝的的設(shè)備,取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅進(jìn)行稅額為6 500元,支付運(yùn)雜費(fèi)等共計(jì)1 000元,款項(xiàng)已通過銀行支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30 000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)行稅額為3 900元;支付安裝工人的工資為4 900元,不考慮其他稅費(fèi)。怎么做會計(jì)分錄
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師你還在嗎?
該固定資產(chǎn)入賬價(jià)值為1000000+4000+10000+6000
好的,謝謝老師~
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