做營業(yè)外支出可以,若對方開的專票,按勾選不抵扣 處理
老師,對方預(yù)付我們一筆款,那我這邊給他開票就是我們發(fā)出貨物時(shí)把
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對方給我們開了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)說是對方查到虛開發(fā)票,我們這邊要怎么做
老師好 我們購買一項(xiàng)服務(wù),不含稅價(jià)支付給對方,對方要我們支付稅款才能給開票。但是不支付稅款的話,我們票據(jù)鏈不完整,但是支付稅款的話用于抵扣,不是一樣的嗎?我抵了進(jìn)項(xiàng)還是我支付給對方的稅款啊。還有必要問對方要發(fā)票嗎?
老師好,我們是倉儲公司,客戶存放在我們倉庫的商品丟了,我們要給客戶賠償,支付了賠償費(fèi),做賬科目營業(yè)外支出,那這個費(fèi)用對方要給我們開票嗎?謝謝
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發(fā)票給我們開回來了,開回來的發(fā)票 我們抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個賬怎么做賬才對呢?
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯了?
那就是不抵扣就行對吧老師,還有老師像這種貨損賠付對方給開票了,后續(xù)所得稅是不是不需要納稅調(diào)增?
是的,不抵扣就行
不要納稅調(diào)增