做營(yíng)業(yè)外支出可以,若對(duì)方開的專票,按勾選不抵扣 處理
老師,對(duì)方預(yù)付我們一筆款,那我這邊給他開票就是我們發(fā)出貨物時(shí)把
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對(duì)方給我們開了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)說是對(duì)方查到虛開發(fā)票,我們這邊要怎么做
老師好 我們購買一項(xiàng)服務(wù),不含稅價(jià)支付給對(duì)方,對(duì)方要我們支付稅款才能給開票。但是不支付稅款的話,我們票據(jù)鏈不完整,但是支付稅款的話用于抵扣,不是一樣的嗎?我抵了進(jìn)項(xiàng)還是我支付給對(duì)方的稅款啊。還有必要問對(duì)方要發(fā)票嗎?
老師好,我們是倉儲(chǔ)公司,客戶存放在我們倉庫的商品丟了,我們要給客戶賠償,支付了賠償費(fèi),做賬科目營(yíng)業(yè)外支出,那這個(gè)費(fèi)用對(duì)方要給我們開票嗎?謝謝
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個(gè)月 又把發(fā)票給我們開回來了,開回來的發(fā)票 我們抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)賬怎么做賬才對(duì)呢?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營(yíng)業(yè)外收入 貸 本年利潤(rùn) 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營(yíng)業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請(qǐng)問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開票,稅額有哪些
那就是不抵扣就行對(duì)吧老師,還有老師像這種貨損賠付對(duì)方給開票了,后續(xù)所得稅是不是不需要納稅調(diào)增?
是的,不抵扣就行
不要納稅調(diào)增