同學,你好 嗯嗯,是的

老師請問:當時開的專票打印不準確,當時作廢了,還需要填紅字信息表嗎?(3月份開的當時作廢了,如果需要填,現(xiàn)在4月份了是不是可以直接填寫),
老師,當月開具紙質(zhì)專票時,打印錯誤可以作廢吧,作廢后是不需要做賬的嗎,只需要放在裝訂憑證的后邊
老師好,我這里有一張沖紅負數(shù)的紙質(zhì)普票,但是用ukey開具的時候發(fā)票機壞了,導致這張發(fā)票全黑色,但是第一聯(lián)記賬聯(lián)又要裝訂憑證,而且已經(jīng)是負數(shù)發(fā)票了,又不能作廢重開,我需要怎么辦呢
老師好,切換增值稅電子專票(全電發(fā)票)之前作廢的十幾張空白的紙質(zhì)發(fā)票,在做賬時需要裝訂在記賬憑證上嗎?還是說可以裝訂也可以不裝訂,不是必須或強制性的,謝謝。
老師好,切換增值稅電子專票(全電發(fā)票)之前作廢的十幾張空白的紙質(zhì)發(fā)票,在做賬時需要裝訂在記賬憑證上嗎?還是說可以不用裝訂,不是必須的,作廢的空白發(fā)票可以扔掉嗎,謝謝。
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
社保費全額由公司承擔的話,分錄是借管理費用-社保,貸銀行存款嗎