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老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認收入,但12月發(fā)票想少認證一點,交點增值稅(不申報退稅)。2022年1月納稅申報期的時候在認證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
收到稅務局的短信讓我繳稅,個體工商戶,說是繳納經(jīng)營所得B表但是季度所得A表一直未申報,該怎么先申報季度的,是直接填A表嗎?但是A表顯示該納稅人本稅款所屬期間稅費種認定的納稅期限為季,而本次申報的稅款所屬期止非季度最后一月,想問下老師該怎么先填季度的再報年度的呢?感謝
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報增值稅的時候,出現(xiàn)一個期初未繳稅額,這個是什么意思?這個需要怎么處理呢?
請問我在申報增值稅的時候出現(xiàn):當前要申報的稅款所屬期起止時間和稅費種認定的納稅期限不一致。這是什么意思?我該怎么操作呢?
這個意思沒看懂,有沒有通俗一點的解釋?
老師,鄉(xiāng)鎮(zhèn)府成立一家A公司,鄉(xiāng)鎮(zhèn)府有閑置的房屋(國投在管),把房屋租給了A公司,請問一下鄉(xiāng)鎮(zhèn)府把房屋租給A公司(這個環(huán)節(jié)增值稅是怎么算,是免嗎?房產(chǎn)稅怎么交?以及其他稅費要怎么交?)
自己企業(yè)報關方式在哪里查
求小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅的分錄
本年度以前季度的進項發(fā)票和銷項發(fā)票可以紅沖了重新開嗎?關鍵是已經(jīng)報過所得稅了
問下,日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬
郭老師晚上好,問一下我們要申請一張新的營業(yè)執(zhí)照,行業(yè)是貿(mào)易類型。這張新的營業(yè)執(zhí)照股份可以100%控股我們老的那家公司嗎?
集體福利的專用發(fā)票勾選了不抵扣,這個不抵扣金額會在簡易確認里的進賬轉出欄里顯示嗎?
這個商品是面大師 食用糯米紙(食用淀粉膜),但是供應商開成了食用糯米紙,這種票可以收嗎,算開票名稱不齊全嗎
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺 1.中國境內(nèi),符合什么條件可享增值稅免稅? 2.賣到國外,平臺代扣代繳了,就不用再交增值稅? 3.是不是要區(qū)分賣國外或賣國內(nèi)銷售額?