是的,你如果收到了貨就先暫估入庫(kù)。 有銷售出去就正常做銷售。
老師,我想請(qǐng)問下我們公司付了款,然后收到貨了,但是發(fā)票沒收到,我們可以做暫估入庫(kù)嗎
老師,之前暫估入庫(kù),現(xiàn)在收到發(fā)票,紅沖暫估入庫(kù),入庫(kù)單要調(diào)整嗎,要做出庫(kù)單沖掉之前暫估入庫(kù)的庫(kù)存嗎,收到發(fā)票時(shí)候再重新做入庫(kù),后面還要附入庫(kù)單嗎
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開出來(lái)遲遲未到,到10月才到,也沒認(rèn)證,是要在9月暫估入庫(kù),然后月初沖紅,等10月到了再按發(fā)票入賬嗎?
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫(kù)時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫(kù)。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
老師好,我采購(gòu)到貨沒收到發(fā)票做得暫估入賬,收到發(fā)票沖掉暫估,再做一筆正常的入賬,有進(jìn)項(xiàng)稅的這種,現(xiàn)在附件就只有一張發(fā)票了,暫估時(shí)附件有入庫(kù)單合同等,這種處理正確嗎?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師成本還用沖回嗎,
你好成本也要調(diào)一下,要按照正確的金額來(lái)。