你好,差額征收是5%的稅率。
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人,選擇差額征稅,但是開票方式是全額開具普票的,一個(gè)季度開票量19萬,請(qǐng)問做賬怎么做?報(bào)稅的時(shí)候享受季度不超45萬免征增值稅的優(yōu)惠政策嗎
小規(guī)模納稅人最新政策: 1、專票或普票都按1%開票。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅。 3、季度不超過30萬,專票部分1%征稅,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月-12月31日 請(qǐng)問是這個(gè)意思嗎?
請(qǐng)問老師,問題一:23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規(guī)模納稅人開具普票是否還是免稅?
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個(gè)點(diǎn)除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過30萬,30萬是指銷售額?還是指開票金額?
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時(shí),開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問: 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費(fèi)發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請(qǐng)問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個(gè)公司他同時(shí)在北京,河北,湖北多地開立社保戶,這種情況是正常的嗎
1.老師,開具機(jī)械租賃發(fā)票,備注里需要寫施工項(xiàng)目和施工地點(diǎn)嗎? 2.備注里有什么具體要求嗎?
加急,您好,老師,問下在吉林省長(zhǎng)春市注冊(cè)的公司,現(xiàn)在想注銷,在吉林e窗通注銷是嗎?是哪個(gè)e窗通,有好幾個(gè)e窗通,謝謝老師。
老師,你好!請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人,我們購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備100萬元(有進(jìn)項(xiàng)票),用了兩年,現(xiàn)在將這臺(tái)設(shè)備賣給另外一家一般納稅人,關(guān)于這樣的賣二手設(shè)備,我記得是可以正常開票的吧,這樣開票的名稱和稅率是幾個(gè)點(diǎn)呢
老師你好,我們業(yè)務(wù)是做售貨機(jī)的,我們是提供點(diǎn)位收取對(duì)方銷售額百分比20管理費(fèi),現(xiàn)在是對(duì)方后臺(tái)切換給我們,也就是現(xiàn)在所有的銷售額從我們公司走,我們收入正常的管理費(fèi)20%后,剩余80%銷售額要退回對(duì)方,對(duì)方說發(fā)票互相開,這樣的話是我們多收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是這樣么?具體分錄是什么呢?
老師,我們給承租方買的固定資產(chǎn),比如電腦和打印機(jī),以后我們要把錢收回的,我們?cè)趺慈胭~
老師,資源稅為啥子要減征30%?
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
你看清楚,我說的小規(guī)模,不是一般納稅人
你好對(duì)的?旅行社?差額征收是5%的稅率。? ?沒錯(cuò)
小規(guī)模和一般納稅人是同一個(gè)稅率?
你好是的 差額是一樣的? ?5?