您好 可以看每個(gè)明細(xì)科目第一次的發(fā)生額 要到去年的賬上查
老師您好,我2021年8月我們交了一個(gè)2年的寬帶費(fèi),我應(yīng)該入長期待攤費(fèi)用去攤銷的,但是現(xiàn)在我是每個(gè)月攤銷費(fèi)用,沖的預(yù)付賬款,這樣我需要調(diào)賬嗎?
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車險(xiǎn),一年期的咨詢服務(wù)費(fèi),等)就要計(jì)入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開始攤銷嗎?那我有兩個(gè)疑問,有2種情況,1,支付的時(shí)候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個(gè)月才給過來。針對(duì)我剛剛說的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷嗎?
老師,您看一下我前面提的相關(guān)問題。我這個(gè)問題,還沒回答完的,我還有接著要問的。目前還有2個(gè)疑問,1、支付的一年期費(fèi)用計(jì)入預(yù)付賬款攤銷的時(shí)間,是從支付的當(dāng)月開始攤銷還是從支付的次月開始攤銷?2、老師,那在支付一年期費(fèi)用的時(shí)候,發(fā)票就收到了,而且還是收到的專票,像這種情況,要按照不含稅金額入賬計(jì)入到預(yù)付賬款嗎?
老師,我們買了一批酒,還未使用,我入賬掛在預(yù)付賬款,后期領(lǐng)用的時(shí)候再計(jì)入費(fèi)用可以嗎?就是我領(lǐng)多少就攤銷多少,這樣做可行嗎?
老師,5月份充值的這筆,我是做一年內(nèi)預(yù)付賬款攤銷,但是充值的又是6-12月的,那我是在5月份就攤銷還是6月份開始攤銷呢?
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會(huì)差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來水公司開給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷是按13%的稅額入成本的,那對(duì)公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對(duì)公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
老師,現(xiàn)在還有個(gè)問題就是,我現(xiàn)在是從1月份開始做起,就是預(yù)付賬款的攤銷表。然后我就發(fā)現(xiàn),1月份攤銷的,有多攤銷和漏攤銷的。但是我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的,請(qǐng)問,像這種情況,我在補(bǔ)做從1月份開始的預(yù)付賬款攤銷表的時(shí)候,還是按照當(dāng)時(shí)賬面做的錯(cuò)的那種來做攤銷表嗎?
是按照當(dāng)時(shí)賬面做的錯(cuò)的那種來做攤銷表 是的
老師,我框出來的這三筆,都是有問題的。首先1月份攤銷的那筆車位管理費(fèi)640,是在2022年12月就已經(jīng)攤銷完了,但是我在做攤銷的時(shí)候,沒有檢查賬,所以今年1月份開始,又接著攤銷。像這種情況,應(yīng)該怎么做1月份的這筆攤銷明細(xì)?原值是7680,期初余額那里,我該怎么填?
期初填0 然后攤銷金額填上 后來紅沖掉 就沒有了
老師,期初填0,那殘值好像就跟賬面對(duì)不上了吧?因?yàn)?月末的殘值是用期初余額減去本年累計(jì)攤銷額呀。像這筆640的,2022年1月的期初就有7680,本來應(yīng)該在2022年一年內(nèi)攤銷完就不再攤銷了,可是我今年2023年1月份開始又再接著每月攤銷640。我就是不清楚,這個(gè)攤銷表我該怎么做,才能還原賬上的數(shù)據(jù)。
攤銷的會(huì)有殘值?不是固定資產(chǎn)才會(huì)有殘值嗎? 車位管理費(fèi)付多少攤銷多少 哪里來的殘值啊
老師,您看下我這個(gè)攤銷表里的,尚未攤銷的部分,應(yīng)該叫什么?如果不能叫殘值的話。就是期初余額減去本年累計(jì)攤銷金額的部分。
請(qǐng)問您的攤銷表在哪里啊