可以的,只要你能保存申報里提交就行。
老師:8月份我開了一張9萬的銷項(xiàng),又開了一份10萬的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數(shù)據(jù)的時候沒有顯示這個負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個我可以手動給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
我想問下異地預(yù)繳的增值稅我在這個月預(yù)繳了,但是報稅里的預(yù)繳申報表4數(shù)據(jù)并沒有更新過來,我可以手動填報增值稅預(yù)繳數(shù)嗎
老師你好,我遇到了一個問題不太明白,就是說我申報了增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是在申報主付稅費(fèi)合并申報的時候呢,他這里顯示的是這些數(shù)據(jù),它頁面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù),我這些數(shù)據(jù)是沒有的,那我是寫零申報嗎?還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢?
老師你好,我這邊剛接手一個公司做賬做到2月份,3月份空白,現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局申報,3月沒開票增值稅0申報的,企業(yè)所得稅怎么申報,數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么填寫?是按照3月份空白數(shù)據(jù)0申報,還是按照2月份的數(shù)據(jù)填寫呢。請老師回復(fù)一下,謝謝[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
好的謝謝老師!
不用客氣,周末愉快