您好,那您可以少贈(zèng)送一些,您的收入是按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)?
老師,我們17年收款5萬(wàn),為主營(yíng)收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會(huì)計(jì)做實(shí)收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補(bǔ)繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬(wàn)多,利潤(rùn)四萬(wàn)多,如果要補(bǔ)交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師我想問(wèn)一下,這個(gè)情況該如何做賬。供應(yīng)商讓我們預(yù)充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬(wàn),我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時(shí)候,供應(yīng)商就會(huì)讓我們充值一些錢(qián),比如充值5萬(wàn),這個(gè)充值費(fèi)他們會(huì)給一個(gè)形式發(fā)票,那么這個(gè)賬我們?cè)撛趺醋瞿?/p>
老師我想問(wèn)一下,這個(gè)情況該如何做賬。供應(yīng)商讓我們預(yù)充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬(wàn),我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時(shí)候,供應(yīng)商就會(huì)讓我們充值一些錢(qián),比如充值5萬(wàn),這個(gè)充值費(fèi)他們會(huì)給一個(gè)形式發(fā)票,那么這個(gè)賬我們?cè)撛趺醋瞿?/p>
老師,我們是餐飲行業(yè)的個(gè)體工商戶,我們的客戶每次會(huì)員卡充值,比如一千,我們送了兩百,就是1200,開(kāi)了電子普通發(fā)票,一千,我們應(yīng)該怎么做賬呢?他只充了還沒(méi)有消費(fèi)的
某大學(xué)食堂轉(zhuǎn)讓一個(gè)窗口,面積大概120平方米,該窗口經(jīng)營(yíng)以來(lái)生意不錯(cuò),老板介紹說(shuō):“平時(shí)每天的營(yíng)業(yè)收入每天能達(dá)到3、4千元,轉(zhuǎn)讓費(fèi)6萬(wàn)元,該飯?zhí)猛?lèi)的窗口轉(zhuǎn)讓費(fèi)有的達(dá)到15萬(wàn)元(PS:轉(zhuǎn)讓費(fèi)相當(dāng)于接手該店鋪的入場(chǎng)費(fèi),如果以后不想有可能再按這個(gè)價(jià)格再轉(zhuǎn)讓?zhuān)?。該窗口現(xiàn)在有廚師2人,工資4000/人/月,切菜阿姨2人,工資2000/人/月,還有大量的外賣(mài),要請(qǐng)人兼職送外賣(mài),現(xiàn)在有8個(gè)固定的兼職人員(PS:他沒(méi)說(shuō)送每份飯給多少錢(qián))。該窗口租金4000元每月,寒暑假3個(gè)月免租金?!毙±钪肋@個(gè)消息后,非常感興趣,他分析說(shuō):“如果飯?zhí)妹刻炷苡?、4千元,一個(gè)月按20天算,一個(gè)月最少能有6萬(wàn)的收入,如果銷(xiāo)售利潤(rùn)率是30%計(jì)算,一個(gè)月純利潤(rùn)最少有1.8萬(wàn)?!?根據(jù)以上的資料,試分析該飯?zhí)弥挡恢档米觯?/p>
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
按照充值5千算
收入不是充值確認(rèn),是消耗確認(rèn)
您的意思是做收入的時(shí)候要按照消費(fèi)金額來(lái)確認(rèn)收入,沒(méi)消費(fèi)的部分屬于負(fù)債對(duì)嗎?
是的,您的理解非常正確
充值收到的屬于資金流水,不屬于營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)收入要按照當(dāng)天消費(fèi)金額來(lái)記收入。沒(méi)消費(fèi)的部分要在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn),這樣才能算出成本和利潤(rùn)是嗎?
是的,您的理解非常正確