對(duì)的,是的,是這么做的,和有發(fā)票的是一樣的。

請(qǐng)問(wèn),做無(wú)票收入會(huì)計(jì)分錄時(shí),也要寫 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 嗎 還是直接寫借 :銀行存款 貸 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師你好,現(xiàn)在普票免增值稅,分錄是借,應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款是這樣嗎老師?
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借:應(yīng)收賬款10880貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10563.11應(yīng)交稅費(fèi)316.89收到錢的時(shí)候借銀行存款10772.29貸:應(yīng)收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借:應(yīng)收賬款10880貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10563.11應(yīng)交稅費(fèi)316.89收到錢的時(shí)候借銀行存款10772.29貸:應(yīng)收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
開普票出去了沒收到款 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 正確寫分錄是不是這樣
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


好的,謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快