你好 留底 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
當(dāng)月底需要繳交增值稅時(shí),為什么月末要結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不可以直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出當(dāng)月多交的增值稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),但是我在當(dāng)月交以前月是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
當(dāng)月多交的增值稅,多交增值稅,也就有留抵,年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn) 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交増值稅)
① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類(lèi)科目對(duì)嗎?這兩個(gè)賬務(wù)處理我不太理解,
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候企業(yè)會(huì)多交增值稅,用到借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅?
老師,我們有一個(gè)公司的公戶流水,流水一部分們是從我們這家A公司轉(zhuǎn)給B公司的往來(lái)款,另外一部分是轉(zhuǎn)給其他公司的款,但是這些轉(zhuǎn)款都沒(méi)有開(kāi)票,而且我們這家轉(zhuǎn)款出去的公司沒(méi)有開(kāi)過(guò)一張票出去,也沒(méi)有收到一張票。按我的理解轉(zhuǎn)的往來(lái)款做賬就是借,其他應(yīng)收款貸,銀行存款,轉(zhuǎn)給其他公司的款是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款,按照正常的是要做賬的,但是老板就覺(jué)得沒(méi)有開(kāi)票,平不了賬,就不做賬。
老師庫(kù)存有點(diǎn)大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)抵扣不完可以放其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣(mài)給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開(kāi)的發(fā)票。對(duì)方一直沒(méi)有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開(kāi)!去年是核定征收,今年從1月開(kāi)始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問(wèn)可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
不是這種情況,您說(shuō)的這種情況,期末不做賬,不結(jié)轉(zhuǎn)。
可以做的 未交增值稅借方余額表示留底
您這么做是錯(cuò)的,麻煩看一下我的問(wèn)題,是當(dāng)月多交的時(shí)候才會(huì)用到,也就是比如說(shuō),銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)800,但是我交了300,才會(huì)用我上面的分錄,我的問(wèn)題是有什么情況會(huì)導(dǎo)致我本月多交,謝謝
上面我寫(xiě)錯(cuò)了,是銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)800,但我交了300
多交 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 這個(gè)才是 留底 進(jìn)項(xiàng)100 銷(xiāo)項(xiàng)70 借銷(xiāo)項(xiàng)70 轉(zhuǎn)出多交增值稅30 貸進(jìn)項(xiàng)100 都是三級(jí)科目 借未交增值稅30 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅30