你好 留底 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
9月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 300 問(wèn):十月份交完增值稅后怎么做分錄 謝謝
當(dāng)月底需要繳交增值稅時(shí),為什么月末要結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不可以直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出當(dāng)月多交的增值稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),但是我在當(dāng)月交以前月是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
當(dāng)月多交的增值稅,多交增值稅,也就有留抵,年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn) 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交増值稅)
① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目對(duì)嗎?這兩個(gè)賬務(wù)處理我不太理解,
老師您好,我們買了一家19年成立的公司,從成立到現(xiàn)在未開展任何業(yè)務(wù),在2025年7月我們購(gòu)買后有操作社保公積金的增員,在2025年8月15號(hào)要0申報(bào),報(bào)個(gè)稅
老師,國(guó)稅網(wǎng)上怎么簽訂送達(dá)書呀
老師好,掛靠方給我們建筑公司提供的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們必須要給他們代發(fā)工資嗎?還是直接把錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司也可以
我買了你們的財(cái)務(wù)實(shí)操校長(zhǎng)VIP27期,那么多內(nèi)容我怎么看呢?我先從哪里看起呢?我是財(cái)務(wù)小白
向銀行貸款轉(zhuǎn)借給個(gè)人股東,以什么名義借款合理?
老師,公司現(xiàn)在費(fèi)用缺口大,能將固定資產(chǎn)加速折舊嗎?或者一次性記費(fèi)用,會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下每家公司的研發(fā)費(fèi)用人工,材料等占比有沒(méi)有要求
老師怎么查看小規(guī)模是否轉(zhuǎn)成一般納稅人
老師,水廠銷售自來(lái)水和純凈水,稅率多少?
用專利增資,該如何操作
不是這種情況,您說(shuō)的這種情況,期末不做賬,不結(jié)轉(zhuǎn)。
可以做的 未交增值稅借方余額表示留底
您這么做是錯(cuò)的,麻煩看一下我的問(wèn)題,是當(dāng)月多交的時(shí)候才會(huì)用到,也就是比如說(shuō),銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)800,但是我交了300,才會(huì)用我上面的分錄,我的問(wèn)題是有什么情況會(huì)導(dǎo)致我本月多交,謝謝
上面我寫錯(cuò)了,是銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)800,但我交了300
多交 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 這個(gè)才是 留底 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)70 借銷項(xiàng)70 轉(zhuǎn)出多交增值稅30 貸進(jìn)項(xiàng)100 都是三級(jí)科目 借未交增值稅30 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅30