你好,可以選擇不抵扣股,選直接加稅合計(jì)做賬,你也可以認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都行。
老師,您好,請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人,有增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方不需要專(zhuān)票只需要普票,我開(kāi)專(zhuān)票合算還是開(kāi)普票合算呢?開(kāi)專(zhuān)票可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵稅,開(kāi)普票怎么交稅呢?
老師,我想問(wèn)下公司是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法納稅,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票,我們要怎么處理?是認(rèn)證不抵扣嗎?
老師,你好!我想問(wèn)下去年五月份購(gòu)買(mǎi)的機(jī)械設(shè)備收到專(zhuān)票,由于是簡(jiǎn)易計(jì)稅,也沒(méi)有做任何處理,請(qǐng)問(wèn)下如果之后不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,是一般稅率的話(huà),要怎樣處理?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是能抵扣稅費(fèi),還需不需要認(rèn)證?具體怎樣做請(qǐng)教一下
本公司如果是一般納稅人,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對(duì)吧?那如果本公司就是簡(jiǎn)易計(jì)稅公司,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是做同樣的處理還是先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?還是可以認(rèn)證?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開(kāi)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專(zhuān)用發(fā)票吶?
你好,老師我想問(wèn)一下三個(gè)人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個(gè)卻不經(jīng)營(yíng),這合理嗎
老師 個(gè)體工商戶(hù)換法人得注銷(xiāo)稅務(wù) 然后重新去稅務(wù)登記 稅務(wù)局說(shuō)只能恢復(fù)稅務(wù)登記 這個(gè)是對(duì)的么
老師你好,我想咨詢(xún)下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話(huà),我們有什么優(yōu)勢(shì)
老師我是銷(xiāo)售方,我把發(fā)票開(kāi)對(duì)方了,對(duì)方已驗(yàn)票,那對(duì)方要退貨的這張發(fā)票是銷(xiāo)售方開(kāi)還是對(duì)方開(kāi)?
建筑業(yè)一般納稅人。開(kāi)交通運(yùn)輸專(zhuān)票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開(kāi)專(zhuān)票還是按13%開(kāi)專(zhuān)票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶(hù)打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
不抵扣,我直接跟普票上傳匯總申報(bào)行不
可以的,可以的,可以的。
請(qǐng)問(wèn)一下用黑盤(pán)開(kāi)票的,我上傳匯總之后是先申報(bào)稅還是要先點(diǎn)反寫(xiě)監(jiān)控啊
你好,先申報(bào)增值稅,然后再反寫(xiě)。
也就是說(shuō)匯總上傳-申報(bào)增值稅-反寫(xiě)監(jiān)控,對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我申報(bào)完增值稅之后在黑盤(pán)反寫(xiě)監(jiān)控怎么不行啊,頁(yè)面出不來(lái)啊
在這里反寫(xiě)監(jiān)控嗎
日期怎么是6月的
你好,你這個(gè)已經(jīng)清卡了。
啊,那我不是之前沒(méi)有申報(bào)就清卡了,我知道清卡了,剛剛才申報(bào)的,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊,而且我申報(bào)完還在清多一次,
再清一次也沒(méi)有關(guān)系的,這個(gè)不影響。
那我之前可能上傳匯總之后沒(méi)有申報(bào)直接點(diǎn)了反寫(xiě)監(jiān)控清卡了,會(huì)不會(huì)出問(wèn)題
你好,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)的,你必須申報(bào)了增值稅才能反寫(xiě)監(jiān)控。
之前不知道我就點(diǎn)了反寫(xiě)監(jiān)控,我直接關(guān)閉以為不會(huì)弄到,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)之前就反寫(xiě)了,現(xiàn)在報(bào)完了稅,才發(fā)現(xiàn)之前點(diǎn)到了
也就是你增值稅現(xiàn)在沒(méi)有申報(bào)嗎。你是按月申報(bào)的嗎?
按月申報(bào)的,在清卡后申報(bào)的,之后我又清卡了一次
不用管的,你再清兩次也沒(méi)有問(wèn)題,你現(xiàn)在再去點(diǎn)N次都沒(méi)有問(wèn)題。
那我現(xiàn)在是不是可以開(kāi)6月的發(fā)票了
可以的,可以這么做的。