你好,可以選擇不抵扣股,選直接加稅合計(jì)做賬,你也可以認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都行。

老師,我想問(wèn)下公司是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法納稅,對(duì)方開過(guò)來(lái)的專用發(fā)票,我們要怎么處理?是認(rèn)證不抵扣嗎?
老師,你好!我想問(wèn)下去年五月份購(gòu)買的機(jī)械設(shè)備收到專票,由于是簡(jiǎn)易計(jì)稅,也沒(méi)有做任何處理,請(qǐng)問(wèn)下如果之后不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是能抵扣稅費(fèi),還需不需要認(rèn)證?具體怎樣做請(qǐng)教一下
本公司如果是一般納稅人,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對(duì)吧?那如果本公司就是簡(jiǎn)易計(jì)稅公司,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅專用發(fā)票,是做同樣的處理還是先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?還是可以認(rèn)證?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
一般納稅人,去年7月有張專票不能抵扣稅額的,所以當(dāng)時(shí)直接沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣就按普票入賬了,現(xiàn)在系統(tǒng)顯示這張發(fā)票是滯留發(fā)票,需要怎么處理啊?
老師,我們單位有一臺(tái)設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
小規(guī)模納稅人開專票建筑類的是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 沒(méi)有街道可以不寫街道嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,上個(gè)月我們沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)有收入,我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)不做勾選,可以吧,下個(gè)月在勾選,那是不是不夠選就不需要做統(tǒng)計(jì)確認(rèn),直接零申報(bào)增值稅就行了
我在平臺(tái)采購(gòu)1000個(gè)產(chǎn)品,供應(yīng)商不給包裝,我發(fā)貨需要十個(gè)一包,貨回來(lái)后采購(gòu)了100個(gè)包裝盒,這樣采購(gòu)發(fā)票怎么開,出口發(fā)票怎么開
你好老師,公司交公積金,個(gè)人應(yīng)收回的部分多記了5快,這個(gè)5塊咋沖掉啊
你好老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模食品公司銷售林下產(chǎn)品采集的紅松果可以免稅嗎?
給員工交社保公司要開通什么
老師你好 水利建設(shè)基金計(jì)提應(yīng)該計(jì)入稅金及附加是不
個(gè)人出租住房,開發(fā)票,交什么稅?幾個(gè)點(diǎn)?要交個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,跨境電商按什么確認(rèn)收入繳納增值稅


不抵扣,我直接跟普票上傳匯總申報(bào)行不
可以的,可以的,可以的。
請(qǐng)問(wèn)一下用黑盤開票的,我上傳匯總之后是先申報(bào)稅還是要先點(diǎn)反寫監(jiān)控啊
你好,先申報(bào)增值稅,然后再反寫。
也就是說(shuō)匯總上傳-申報(bào)增值稅-反寫監(jiān)控,對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我申報(bào)完增值稅之后在黑盤反寫監(jiān)控怎么不行啊,頁(yè)面出不來(lái)啊
在這里反寫監(jiān)控嗎
日期怎么是6月的
你好,你這個(gè)已經(jīng)清卡了。
啊,那我不是之前沒(méi)有申報(bào)就清卡了,我知道清卡了,剛剛才申報(bào)的,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊,而且我申報(bào)完還在清多一次,
再清一次也沒(méi)有關(guān)系的,這個(gè)不影響。
那我之前可能上傳匯總之后沒(méi)有申報(bào)直接點(diǎn)了反寫監(jiān)控清卡了,會(huì)不會(huì)出問(wèn)題
你好,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)的,你必須申報(bào)了增值稅才能反寫監(jiān)控。
之前不知道我就點(diǎn)了反寫監(jiān)控,我直接關(guān)閉以為不會(huì)弄到,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)之前就反寫了,現(xiàn)在報(bào)完了稅,才發(fā)現(xiàn)之前點(diǎn)到了
也就是你增值稅現(xiàn)在沒(méi)有申報(bào)嗎。你是按月申報(bào)的嗎?
按月申報(bào)的,在清卡后申報(bào)的,之后我又清卡了一次
不用管的,你再清兩次也沒(méi)有問(wèn)題,你現(xiàn)在再去點(diǎn)N次都沒(méi)有問(wèn)題。
那我現(xiàn)在是不是可以開6月的發(fā)票了
可以的,可以這么做的。