你好,可以選擇不抵扣股,選直接加稅合計做賬,你也可以認(rèn)證了之后再進項轉(zhuǎn)出都行。
老師,我想問下公司是一般納稅人,采用簡易計稅辦法納稅,對方開過來的專用發(fā)票,我們要怎么處理?是認(rèn)證不抵扣嗎?
老師,你好!我想問下去年五月份購買的機械設(shè)備收到專票,由于是簡易計稅,也沒有做任何處理,請問下如果之后不是簡易計稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進項發(fā)票是不是能抵扣稅費,還需不需要認(rèn)證?具體怎樣做請教一下
本公司如果是一般納稅人,收到一張簡易計稅的進項增值稅專用發(fā)票,本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對吧?那如果本公司就是簡易計稅公司,收到一張簡易計稅的增值稅專用發(fā)票,是做同樣的處理還是先認(rèn)證再做進項稅轉(zhuǎn)出?還是可以認(rèn)證?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
一般納稅人,去年7月有張專票不能抵扣稅額的,所以當(dāng)時直接沒認(rèn)證沒抵扣就按普票入賬了,現(xiàn)在系統(tǒng)顯示這張發(fā)票是滯留發(fā)票,需要怎么處理啊?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
不抵扣,我直接跟普票上傳匯總申報行不
可以的,可以的,可以的。
請問一下用黑盤開票的,我上傳匯總之后是先申報稅還是要先點反寫監(jiān)控啊
你好,先申報增值稅,然后再反寫。
也就是說匯總上傳-申報增值稅-反寫監(jiān)控,對嗎
對的,是的,是這么做的。
我申報完增值稅之后在黑盤反寫監(jiān)控怎么不行啊,頁面出不來啊
在這里反寫監(jiān)控嗎
日期怎么是6月的
你好,你這個已經(jīng)清卡了。
啊,那我不是之前沒有申報就清卡了,我知道清卡了,剛剛才申報的,會不會有問題啊,而且我申報完還在清多一次,
再清一次也沒有關(guān)系的,這個不影響。
那我之前可能上傳匯總之后沒有申報直接點了反寫監(jiān)控清卡了,會不會出問題
你好,應(yīng)該不會出現(xiàn)的,你必須申報了增值稅才能反寫監(jiān)控。
之前不知道我就點了反寫監(jiān)控,我直接關(guān)閉以為不會弄到,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)之前就反寫了,現(xiàn)在報完了稅,才發(fā)現(xiàn)之前點到了
也就是你增值稅現(xiàn)在沒有申報嗎。你是按月申報的嗎?
按月申報的,在清卡后申報的,之后我又清卡了一次
不用管的,你再清兩次也沒有問題,你現(xiàn)在再去點N次都沒有問題。
那我現(xiàn)在是不是可以開6月的發(fā)票了
可以的,可以這么做的。