你好,需要銷售方重開為正確的才可以,你們不收?
老師我們收到專用發(fā)票,對(duì)方把他們的開戶行信息寫錯(cuò)了!這發(fā)票能用嗎
供應(yīng)商給我們開票,我們的開戶行信息填錯(cuò)了,填的我們的一般戶的銀行賬號(hào),這個(gè)發(fā)票能收嗎?
老師,我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方把銀行賬戶信息開錯(cuò)了,有關(guān)系嗎?
老師,銷售方給我們購買方開的增值稅專票,把我們公司的納稅識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了?,F(xiàn)在他們要求我們填紅字信息表。但是納稅識(shí)別號(hào)錯(cuò)的,我們發(fā)票系統(tǒng)都沒得這張發(fā)票。能開給他們嗎
老師,我們收到的專票,開票信息里面,對(duì)方把我們的開戶行賬號(hào)填錯(cuò)了,專票,我們能收嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我收了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
你好,錯(cuò)誤的發(fā)票不允許稅前扣除。
老師,進(jìn)賬能抵扣嗎?是不是所得稅不能稅前扣除
進(jìn)項(xiàng)稅是不是不收影響呢
你好 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的?
所得稅也不能扣除?