住宿專票可以抵扣,餐飲專票不可以

老師,差旅費報銷只有來回車票,沒有餐飲費和住宿費,能入外賬嗎?公司是一般納稅人,車票可以抵扣的。 合理么?
差旅費報銷問題,按公司標準報銷住宿和餐費可以稅前扣除嗎,沒有發(fā)票。2.按照公司標準餐費沒有發(fā)票,住宿有發(fā)票,可以按公司的標準扣除嗎
甘老師,公司規(guī)定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元,有的單位包住,多數沒有住宿費發(fā)票,差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費,這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎?學堂有的老師說差旅費補助不能超過當地公務員標準(江蘇徐州)網上查有的規(guī)定沒有住宿費就不給差旅費補助,還有下井費是應該記入福利費嗎?請老師指點,謝謝!
老師,差旅費-住宿,和交際應酬費-餐飲。這兩個開來的是增值稅專票可以抵扣銷項稅嗎?
請問一下老師們,公司派員工去出差,但是由于疫情緣故,出差回來需要隔離,隔離期間的住宿費和餐費都可報銷,請問一下這個出差隔離期間的住宿費和餐費應該計入福利費,還是差旅費呢?
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入匯兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔,請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
那交通費呢,比如火車票
那交通費呢,比如火車票
火車票可以抵扣,計算抵扣
9%吧 老師 對嗎
是的,按照9%計算抵扣