帶上公章,去大廳,有工作人員會(huì)指導(dǎo)的。數(shù)據(jù)能從申報(bào)表中查到
請(qǐng)問老師,適用增值稅加計(jì)抵減政策的行業(yè),是指開出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數(shù)據(jù)采集終端,我們也提供軟件服務(wù),但是軟件服務(wù)為輔。像我們開出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計(jì)抵減的政策嗎
老師你好 稅局今天打電話說(shuō)讓我做2020年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要去稅局做更正申報(bào),請(qǐng)問做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報(bào)還需要更正其他報(bào)表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來(lái)申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來(lái)報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎
我們符合增值稅加計(jì)抵減(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)) 1.如果每個(gè)月有加計(jì)抵減稅額每個(gè)月都需要計(jì)提么? 2.做過(guò)聲明,加計(jì)抵減申報(bào)可以年底匯總一次申報(bào)么? 3.去年的加計(jì)抵減沒有申報(bào),也沒有計(jì)提,現(xiàn)在更正了報(bào)表申報(bào)了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細(xì)些。
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購(gòu)貨款,款沒支付是入:庫(kù)存商品 那么采購(gòu)貨款,款已支付是入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請(qǐng)前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個(gè)怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過(guò)固定資產(chǎn),按照買入價(jià)格出售,會(huì)計(jì)分錄正確嗎,是否需要計(jì)入資產(chǎn)處置損益
開方點(diǎn)那個(gè)健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤(rùn)是凈利潤(rùn)么?
老師,因?yàn)樽屛覀兩暾?qǐng)2022全年的銷售額,就把去年每月的增值稅報(bào)表打印上就行吧?需要把抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)打出來(lái)嗎?
老師,需要更正所得稅嗎?專管沒說(shuō)
不需要把抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)打出來(lái)。每月增值稅申報(bào)表也不用打印,可直接從申報(bào)表中看。直接更正增值稅申報(bào)表
所得稅需要更正申報(bào)
老師,我不太懂所得稅需要更正哪些數(shù)據(jù),望您細(xì)說(shuō)一下。
實(shí)際加計(jì)抵減,計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入,增加這個(gè)科目數(shù)據(jù)即可
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!