稅款繳納你看一下是幾月份的?
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經證的時候報驗地選錯了,當月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報的時候預交稅款也抵扣了,現在9月發(fā)現報驗地錯誤,因此開具了正確外經證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發(fā)票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
【2019年·簡答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報并繳納稅款入庫。2020年4月發(fā)現2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時因計算錯誤多繳50萬元,在2020年4月18日向主管稅務機關提出退還多繳稅款申請。主管稅務機關認為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過法律規(guī)定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關文書,并在2020年4月26日送達該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過應納稅額繳納的稅款,納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發(fā)現的,可以向稅務機關要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請問就這題3年內的日期到底是怎么樣算的,請幫忙詳細把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產總額那里換算成萬元,直接就把資產總額全部填進去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
2020年我的賬做錯了,少結轉了二萬多的勞務工資?,F在2020年的賬已調整好了,少結轉的二萬多勞務工資已結轉, 2020年申報企業(yè)所得稅成本少填了二萬多,已繳費。已不能重新申報了。 因為退稅比較麻煩也不現實,打算把這二萬多成本放到2021年。請問,我應該怎么做,這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了?還是直接在2021年申報第一季度的企業(yè)所得稅的時候成本加上這兩萬。
老師好,我7.22第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,結果被退回補充資料,我沒有提交資料,也沒有把這次申報作廢。到7.26我另外提交了一次申報,現在顯示已完成。那我7.22申報那次現在需要作廢么,還是可以不用管他呢。一直顯示的退回補充資料。
請問民間非營利組織怎么樣的收入可以計入捐贈收入
開展信貸資產證券化業(yè)務是什么情景?不理解這個是干什么事兒的。
我方是A 現在C欠A工程款,A委托B收款,所以C打款給了B,現在C開票開給誰呢
您好老師,去科技推廣和應用服務業(yè)面試應該注意的相關重點知識是什么?
甲方以房子抵債應收款300萬,但房子掛到股東名下了,兩個月后被股東賣了200萬, 這個怎么做分錄,如何做賬,稅務認可嗎
正常經營中的商貿公司,出納崗一直是親戚操作,想規(guī)范一下出納崗。要幫忙要一下出納崗的工作章程?
一般納稅人,豆制品那些是幾個點的稅?
老師,這個期權C不是空頭,是賣出嗎?為什么期權C到期日價值是15,而不是0。股價下跌時,期權C的到期日價值是0?
稅務登記證是什么老師
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,是啊,我接了這個工作都默認我是成本會計了。我覺得全盤就是這么想,讓我把這個月入庫的成品我BOm算出來實際耗用多少材料。因為她結轉是占比的嘛,老師看下我最后一次郵箱發(fā)的,我里面發(fā)了占比表和科目余額表。
2022-1月到12月的
退稅申請能重新發(fā)起嗎
那你看下你的辦事進度里面能修改吧
收了再退,這個是什么業(yè)務的?
我采取的是更正申報
是否要作廢,重新申報呢
辦理進度那邊顯示已完成審核了
需要的能做了哪個做哪個。
不需要的,能做了哪個做哪個。
什么意思啊
不需要的,你不是問是否作廢,重新申報 已經更正申報了,按照更正第二次之后再來。
我已經更正申報一次了,現在就是頁面顯示要繳款六十多,原本退稅332,現在變成兩百多,那我現在這個繳款六十多要怎么處理
正確的是哪一個?正確的是需要交稅還是退稅?
能看的懂嗎 第一張圖是更正后是退兩百多,沒更正前是退三百多,第二圖是更正后繳款界面需要補繳六十多。
所以我想問下 是怎么處理 按正常是要退稅兩百多的
正確的是哪一個,你能分辨出來嗎? 你回復那個正確就可以
你后期調增了還是怎么了
前面的兩張圖是更正后 同時都出現的
成本調增了一百多而已
那也不對 你打開看下調增100多的107040這個表格對吧
不是啊, 是A類申報表,就是營業(yè)外收入我少算了,然后把收入加了一百多,利潤總額就多了一百多。
對呀,多了100塊錢之后,你增加利潤100 調增之后盈利了吧 如果是的話,你看一下小型微利企業(yè)減免明細表填寫了嗎?
因為我之前季度報的時候有預繳的比較多。
調增之后利潤多少 預繳了多少
利潤總額18225.57,預繳企業(yè)所得稅775.83,應退所得稅額-267.59
18225.57*2.5%-775.83 退回320.19 這個的 你重新申報吧