尊敬的學(xué)員您好!會(huì)存在不一致的情況,也是正常的,下個(gè)月可以調(diào)整
上個(gè)月的出口退稅申報(bào)未通過(guò),但增值稅報(bào)表里面的出口退稅銷售額已經(jīng)填過(guò)了。這個(gè)月重新申報(bào)11月份的,應(yīng)該按哪個(gè)報(bào)表填
老師好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅增值稅主表里面的出口退稅銷售額為什么不是當(dāng)月銷售給國(guó)外的銷售收入呢?當(dāng)月出口開(kāi)票金額是到那個(gè)軟件開(kāi),根據(jù)什么開(kāi)的呢?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)出口退稅金額和增值稅報(bào)表主表的第7行的出口銷售額要一致嗎?
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開(kāi)具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),當(dāng)期增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)(未開(kāi)具發(fā)票銷售額)和免抵退稅申報(bào)匯總表中的(免抵退出口銷售額)不一致怎么和稅務(wù)解釋?
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購(gòu)運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購(gòu)入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣(mài)出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢(qián),但其中個(gè)人部分無(wú)法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬(wàn)借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問(wèn)題追問(wèn)
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢(qián)會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開(kāi)456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)收的會(huì)員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會(huì)員名字一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個(gè)人一個(gè)人的計(jì)入收入嗎?有沒(méi)有簡(jiǎn)便打包的方法?謝謝