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老師請問這2道題會計分錄怎么寫的了,

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2023-05-25 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-25 10:26

2借待處理財產(chǎn)損益20000 貸庫存商品20000 借其他應(yīng)收款3000 管理費用17000 貸待處理財產(chǎn)損益20000

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:27

3借財務(wù)費用-匯兌損益4920 貸銀行存款-"美元戶4920

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:28

借財務(wù)費用匯兌損益10480 借銀行存款-歐元戶709520

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:28

借財務(wù)費用匯兌損益10480 借銀行存款-歐元戶10480 倒數(shù)第二分錄錯了

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2借待處理財產(chǎn)損益20000 貸庫存商品20000 借其他應(yīng)收款3000 管理費用17000 貸待處理財產(chǎn)損益20000
2023-05-25
借:銀行存款? 16800 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 16800 借:銀行存款? 13600 貸:遞延收益? 13600 借:遞延收益11 200貸:主營業(yè)務(wù)收入11 200 借:遞延收益?。?3 600-11 200)2 400貸:合同負(fù)債 2 400 借:主營業(yè)務(wù)成本? 23520貸:庫存商品? 23520
2022-06-01
學(xué)員您好, (1)借:銀行存款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:短期借款? ?500 每月計提利息時, 借:財務(wù)費用? ? 2.5? (500*6%/12) ? ?貸:應(yīng)付利息? ? 2.5 (2)借:預(yù)付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?500 (3)借:在建工程? ?698 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? ?90.74 ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行存款? ?288.74 (4)借:在建工程? ?10 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? ?0.6 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ?10.6 (5)2019年12月31日還本付息時, 借:財務(wù)費用? ?2.5 ? ? ? ?應(yīng)付利息? ?27.5? ?(2.5*11) ? ? ? ?短期借款? ?500 ? ?貸:銀行存款? ? 530 (6)2021年6月30日,首先將生產(chǎn)線的賬面價值373.2萬元計入“固定資產(chǎn)清理”科目 殘料作價和保險公司賠償款, 借:原材料? ?5 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? ?200 ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ? 205 支付清理費用? ?? 借:固定資產(chǎn)清理? ?3 ? ?貸:銀行存款? ?3 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時, 借:營業(yè)外支出? ? 171.2? (373.2%2B3-205) ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?171.2
2020-11-29
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-04-12
您好,正在為您解答
2023-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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