你好 收到商品和服務(wù)了嗎

老師你好,銷售商品購買方購買商品沒有付款,老板先給墊付,等這筆款進(jìn)賬時這么做分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款-老板可以嗎?
老師,你好,銷售方向購買方代墊運(yùn)費,銷售方公司為什么用其他應(yīng)付款賬戶做賬?不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎?
老師您好,購買的東西沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)付款了,記應(yīng)付賬款的借方嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,不管他可以嗎?會罰款,不管他會有什么影響嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,不管他可以嗎?會罰款,不管他會有什么影響嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
老師,有個公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
要是沒有收到的話是做其他應(yīng)收嗎
沒有收到,咱就做預(yù)付賬款就行。
收到了呢
那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
我看錯了,你是銷售方是吧?那你做無票收入。
是購買方
看到之前的會計做了沒有收到發(fā)票,已經(jīng)付款的貨款,她做的是其他應(yīng)收款
購買方就是正常入賬。 那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
那給錢的時候計入其他應(yīng)收款有沒有不對,還是說計入其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款都可以
提前付款,只計入預(yù)付賬款,采購商品和服務(wù)提前付款,計入預(yù)付賬款。