就是按3%的交增值稅及附加
你好老師,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有經(jīng)營租賃場地租賃這一項,現(xiàn)在要為對方一般納稅人企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,對方明確要求要稅率是5%的專票,為什么我們企業(yè)代開時稅率只有3%和1%呢
我是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我出口一個貨品,9000人民幣,進(jìn)項票是小規(guī)模企業(yè)開了3%的專票, 一般我們都是13%或者9%的退稅,3%是為什么不能退稅
老師你好!本企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,原來供貨開專用發(fā)票,2022年小規(guī)模納稅人4月份開始,對方要給我們開普票,為了不交增值稅,問我們企業(yè)可以不,本企業(yè)怎么考慮這個問題對我們企業(yè)有利
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè)一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人1%的專用發(fā)票,那我們銷售商品是開發(fā)票開1%還是13%的啊
老師,小規(guī)模企業(yè)給一般納稅人企業(yè)開增值稅專用發(fā)票,稅率開3%還是13%
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
是發(fā)票上面稅額那一欄的金額,乘以3%嗎?
直接就是發(fā)票上的稅金
稅金就是要繳納的增值稅金額是吧
只是開專票的話,開3%可以減按1%繳納增值稅嗎?今年的稅收優(yōu)惠
是開普票的話,開3%可以減按1%繳納增值稅
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!