你好,在匯算清繳的時候,這個所得稅費用,體現(xiàn)在主表的本年累計預繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務(wù)報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師,匯算清繳所得稅時,年報預交所得稅費用11.32那么利潤總額就是561.95可是在匯算申報的時候主表里的利潤總額是573.27怎么不一致呢
老師您好,那個年末L利潤表里利潤總額-所得稅費用=凈利潤,那么在匯算清繳的時候,這個所得稅費用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
老師,利潤總額-17049.24元-減:所得稅費費4639.41元,凈利潤-21688.65元, 所得稅費用4639.41這個是在那里填列
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤時候,現(xiàn)在關(guān)于這個可供分配利潤金額,不太清楚應(yīng)該用哪個,到底是按照凈利潤就是利潤總額減當期所得稅費用減遞延所得稅費用還是直接利潤總額減當期所得稅費用
我公司情的非全日制員工 在其他公司上社保發(fā)工資 這種情況合理嗎 我們沒有辦法繳納工傷險了
老師你好:后面這個為什要減去12
有如何開發(fā)票的問題想找個認真負責的老師請教
老師,生產(chǎn)辦公室購買打印機墨盒95元,請問怎么做賬,會計分錄怎么做呢
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請問企業(yè)的總收入,是以下的哪部分?
老師,您好,我想請教一個問題,就是我們公司現(xiàn)在面臨一個問題,就是我們沒有很多收入,然后我們公司又跟銀行貸了很多款,所以現(xiàn)在要虛增收入的話,我們就開了一些發(fā)票從一家公司開到另一家公司,然后發(fā)票這個又回到我們公司來了,這個風險高嗎?開發(fā)票主要是為了融資
如果有員工在別的企業(yè)上社保 發(fā)工資 給我們也干活 我們應(yīng)該以如何明目給他申報個稅
失信人和公司簽訂的職業(yè)經(jīng)理人合伙協(xié)議有效嗎?
老師,2022年那時候還是紙質(zhì)發(fā)票給客戶開過去了,客戶一直不付款,現(xiàn)在打官司要錢,我從電子稅務(wù)局查詢對方是否抵扣,怎么增值稅用途標簽是未使用,是不是原來的紙質(zhì)發(fā)票用沒用都這樣顯示啊
老師,填寫那個匯算清繳的時候,哪一張附表是把這個數(shù)字給填進去的呢?因為最后一步的時候,這個所得稅費用就是你年末利潤表里面的嗯,利潤總減去的那個嗯,所得稅費用嗯,我在填寫的時候,他是沒有自動帶出來的
請仔細看我回復的內(nèi)容。
好的,老師,謝謝老師,那我打開這個主表,以后不是有個本年累計實際已繳納的所得稅額嗎?和我這個嗯,年末這個利潤表里面的所所得稅就是利潤總額減的那個所得稅費用,他的那個額度是不一樣的,我能改嗎?
把它改成年利潤表當中的那個所得稅費用嗎?我利潤表中的所得稅費用額度是7848,但是我本年累計實際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
你好,本年累計實際已繳納的所得稅額,這個是自己填寫的
好的,謝謝老師,幸運今天是您接到的答復
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
老師,我都不敢現(xiàn)在評價,因為如果現(xiàn)在評價的話,后面接的老師就不是您了
老師,他這個匯算清繳里面本年累計實際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。