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老師您好,那個年末L利潤表里利潤總額-所得稅費用=凈利潤,那么在匯算清繳的時候,這個所得稅費用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?

2023-05-25 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 09:13

你好,在匯算清繳的時候,這個所得稅費用,體現(xiàn)在主表的本年累計預繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:14

老師,填寫那個匯算清繳的時候,哪一張附表是把這個數(shù)字給填進去的呢?因為最后一步的時候,這個所得稅費用就是你年末利潤表里面的嗯,利潤總減去的那個嗯,所得稅費用嗯,我在填寫的時候,他是沒有自動帶出來的

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:15

請仔細看我回復的內(nèi)容。

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:35

好的,老師,謝謝老師,那我打開這個主表,以后不是有個本年累計實際已繳納的所得稅額嗎?和我這個嗯,年末這個利潤表里面的所所得稅就是利潤總額減的那個所得稅費用,他的那個額度是不一樣的,我能改嗎?

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:35

把它改成年利潤表當中的那個所得稅費用嗎?我利潤表中的所得稅費用額度是7848,但是我本年累計實際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:36

你好,本年累計實際已繳納的所得稅額,這個是自己填寫的

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:37

好的,謝謝老師,幸運今天是您接到的答復

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:38

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:50

老師,我都不敢現(xiàn)在評價,因為如果現(xiàn)在評價的話,后面接的老師就不是您了

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快賬用戶3577 追問 2023-05-25 09:51

老師,他這個匯算清繳里面本年累計實際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 09:57

不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。

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你好,在匯算清繳的時候,這個所得稅費用,體現(xiàn)在主表的本年累計預繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
2023-05-25
同學你好 你查明細看下為啥不一致
2023-04-23
如果已經(jīng)計提了所得稅,在結(jié)束匯算清繳后,實際繳納的稅與計提的稅的差通過以前年度損益調(diào)整
2021-06-19
匯算清繳加計扣除,影響了所得稅費用,對比你季報的繳納的所得稅額,調(diào)整所得稅費用這個科目就可以了
2021-06-19
你好,利潤表里沒有這個數(shù)據(jù)的,匯算清繳時填研發(fā)費用加計扣除明細表后會自動在主表上扣減所得額的。學堂里馬婷老師的匯算清繳申報也有詳細講解,有時間葉可以去看看
2021-06-19
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