你好,成本票只要有發(fā)票就行。小規(guī)模收普票,因?yàn)樗荒艿挚邸?/p>
老師,小規(guī)模月收入不超10萬,季度不超30萬可以免交增值稅及附加費(fèi)是嗎?年不超多少可以免,是無論開專票還是普票都可以免是嗎?企業(yè)所得稅要交嗎
小規(guī)模,是不是開的專票都要交稅的,如果是普通,季度不超過30萬,就免稅,對(duì)嗎,那個(gè)體戶,屬于加工企業(yè)也一樣
老師.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業(yè)所得稅這四個(gè)是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有這個(gè)普票減免.以后還會(huì)交么
2022年12月新開辦的小規(guī)模納稅人企業(yè),開專票110萬元,但是到賬只有37萬,成本票30萬元,那企業(yè)所得稅要交多少?可以暫緩繳納企業(yè)所得稅的嗎?
老師,小規(guī)模中介服務(wù)公司,如果我一個(gè)季度開有專票也開有普票,因?yàn)閷F笔情_多少就交多少稅的,那如果兩個(gè)合計(jì)起來超30萬的話,是不是連普票的部份也要交納稅,還是說普票的是分開計(jì)算的?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
小規(guī)模開專票不免稅,建議不開,開多少都不合適。