你好,罰款對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票嗎?

你好老師,我想咨詢一下我們還公司給客戶提供的貨物里有瑕疵,客戶在進(jìn)一步加工中發(fā)現(xiàn)的,會(huì)產(chǎn)生罰款和退貨,退的貨我們實(shí)際也沒(méi)有收到,但是我們發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,這樣要怎么處理???
我司和客戶之間有材料的來(lái)往,我司從客戶那里拿原材料來(lái)做該客戶的產(chǎn)品,材料款我司要先從公賬匯款給客戶賬號(hào),客戶后期開(kāi)發(fā)票給我司,有個(gè)原材料客戶把有一個(gè)單價(jià)在原單價(jià)上面提高了一倍讓我們匯款過(guò)去,然后客戶又把單價(jià)差額部分加到貨款中,總的算下來(lái)公司最終收到的錢是差不多的,但是總覺(jué)得哪里不對(duì)勁,卻又想不出哪里不對(duì),請(qǐng)老師幫忙分析一下
自己注冊(cè)了一公司,小規(guī)模,讓加工廠加工生產(chǎn),貼我們的牌子往外賣,我們付加工廠加工費(fèi)沒(méi)有票。客戶也不要發(fā)票,打貨款的時(shí)候能打到公戶上嗎?那要怎么做賬呢?我老公名下有一個(gè)體工商戶,能不能客戶直接把貨款打給他?他在支付加工費(fèi)?請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師幫忙給梳理個(gè)避險(xiǎn)方法。小公司,一下月下來(lái)流水大約30萬(wàn)左右吧
老師,幫客戶加工產(chǎn)品,總加工費(fèi)是20000元,有件產(chǎn)品加工質(zhì)量有問(wèn)題客戶罰款5000元,然后罰款客戶不讓到加工費(fèi)里直接扣,客戶讓開(kāi)發(fā)票還是按20000元開(kāi),罰款要怎么做賬
老師,我們公司給客戶做代加工,因?yàn)槠渌?,將?duì)方的產(chǎn)品加工壞了,只有部分的產(chǎn)品合格,對(duì)方在我們代加工費(fèi)用里扣除了原材料的款項(xiàng),我們也按扣除后金額給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


客戶沒(méi)說(shuō)開(kāi)發(fā)票,讓我們做銷售費(fèi)用處理,老師公司做違約金處理,可以對(duì)公不,然后在所得稅計(jì)算時(shí)可以稅前扣除嗎
不可以抵扣 因?yàn)檫`約金你業(yè)務(wù)發(fā)生了也得有發(fā)票
老師,意思是客戶不讓到加工費(fèi)里一扣,就不管做什么費(fèi)用處理,罰款都必須的要客戶開(kāi)發(fā)票給到我們是嗎?
你好 對(duì)的是這么做的 跟他說(shuō)要不你們多交稅,讓他們負(fù)擔(dān)